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發票里的項目名稱能改嗎?有農副產品*陳皮改為禮品*陳皮
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/26 20:28
#稅務#
您好,你是要開到三級明細嗎?
?閱讀? 43
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麻煩圖片這個老師說下謝謝
apple老師
??|
提問時間:04/26 20:26
#稅務#
同學你好。我給你解答
?閱讀? 27
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高新企業領用材料形成產品的要作會計分錄嗎?還是高新資料備案,所得稅換算調整收入成本?
小菲老師
??|
提問時間:04/26 20:12
#稅務#
同學,你好 借:生產成本 貸:原材料
?閱讀? 30
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辛苦圖片這個老師說下謝謝
董孝彬老師
??|
提問時間:04/26 20:12
#稅務#
您好,蘋果老師周末不在線,我來回答一下好不好,我們季度不超30萬,要交的增值稅就是3月開發專用發票上的增值稅
?閱讀? 16
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麻煩圖片這個老師說下謝謝
樸老師
??|
提問時間:04/26 20:10
#稅務#
同學你好 老師不在線 科目對的
?閱讀? 20
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辛苦圖片這個老師說下謝謝
apple老師
??|
提問時間:04/26 20:08
#稅務#
同學你好,我給你解答
?閱讀? 24
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麻煩圖片這個老師說下謝謝
apple老師
??|
提問時間:04/26 20:07
#稅務#
同學你好,我給你解答
?閱讀? 44
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小規模納稅人(除其他個人外)銷售自己使用過的固定資產,享受3%征收率減按2%征收增值稅,是開票的時候開稅率為2%,還是報稅的時候按2%
小菲老師
??|
提問時間:04/26 19:41
#稅務#
同學,你好 報稅的時候按照2%,現在小規模增值稅稅率1%,可以直接出售按照1%申報
?閱讀? 48
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找暖暖老師,找暖暖老師
樸老師
??|
提問時間:04/26 19:06
#稅務#
同學你好 老師不在線呢,你要找他明天來看看吧
?閱讀? 57
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老師。我想問一下。高新技術企業,如果能用以前年度未彌補的虧損,,,是不是不需要填寫研發費用加計扣除里面的費用明細
樸老師
??|
提問時間:04/26 18:53
#稅務#
同學你好,就是這樣的
?閱讀? 22
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客戶要求我公司開具發票后,應向客戶提供完稅證明,請問下這個“完稅證明”應從哪里開具?
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/26 18:03
#稅務#
您好,是要這個剛開完票的完稅證明嗎?
?閱讀? 64
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如果關聯交易方被認定為虛開發票,我們作為銷售方會不會引起稅務稽查
董孝彬老師
??|
提問時間:04/26 18:02
#稅務#
您好,不一定,取決于具體交易細節和證據鏈完整性,交易都公允,沒有虛開給我們就不會稽查
?閱讀? 48
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請問下,客戶需要完稅證明,這個需要從哪里開?以前只是開發票就可以
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/26 17:54
#稅務#
您好,是哪方面的完稅證明了?
?閱讀? 32
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如果發票不給抵稅,要補企業所得稅,交多少滯納金
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/26 17:54
#稅務#
您好,這個每天按萬分之三來交的
?閱讀? 45
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請問出口的貨款,做賬的時候有匯率差額,直接做財務費用嗎?可以要求銀行開發票嗎?
樸老師
??|
提問時間:04/26 17:48
#稅務#
出口貨款做賬的匯率差額,直接計入“財務費用——匯兌差額”。因匯率差產生的匯兌損益,不能要求銀行開發票;但銀行收取的手續費等應稅服務費用,可要求其開具增值稅發票。
?閱讀? 22
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請問老師,工商年報中的納稅總額,是去稅務局查詢開具完稅證明里面的金額,是稅費所屬期的數據,還是繳款時間的數據啊
文文老師
??|
提問時間:04/26 17:35
#稅務#
可按稅費所屬期的數據
?閱讀? 39
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老師,我這里企業電子稅務局上顯示我們開票的銷售方他有個紅色的條,顯示的說銷售方是什么非法什么在逃失聯稅務的什么的,不知道什么意思,對方說是可能是銀行賬戶出問題了,但是銀行賬戶的問題怎么會在電子稅務局上有顯示呢?
樸老師
??|
提問時間:04/26 17:30
#稅務#
電子稅務局顯示銷售方“非法 、在逃失聯稅務” ,說明銷售方企業被稅務機關判定為走逃(失聯)企業,即不履行稅收義務并脫離稅務機關監管的企業 。常見原因有長期未申報、虛假申報、稅務機關通過多種征管手段仍無法聯系企業及相關人員等 。 銀行賬戶問題一般不會直接導致在電子稅務局顯示為走逃失聯狀態 。但如果企業因銀行賬戶相關問題(如賬戶凍結無法繳稅 ),進而長期拖欠稅款、不配合稅務管理,可能會被認定為走逃失聯企業,才會在電子稅務局體現相關標識 。
?閱讀? 32
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小規模納稅人的進項票不能抵扣嗎
文文老師
??|
提問時間:04/26 17:28
#稅務#
是小規模公司收到進項發票?
?閱讀? 37
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生產性企業,總公司統一采購原材料,款也是總公司付的,最后供應商把發票開給了總公司,請問分公司的原材料要如何做賬?附件是什么?
小鎖老師
??|
提問時間:04/26 17:20
#稅務#
您好,這個的話,借方是原材料,貸方應付賬款就行,這個有采購合同,發票
?閱讀? 35
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老師,24年多暫估10萬,去年得賬不想動了,報表也不想改了,匯算清繳A105000納稅調增,賬上做調整分錄 借 應付賬款暫估 貸 利潤分配-未分配利潤,其他表還需要動嗎或者還需要那些操作?
樸老師
??|
提問時間:04/26 16:53
#稅務#
同學你這個不需要其他表調整了
?閱讀? 25
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老師,在2024年時候老板說買的理財產品虧了120萬,讓我們把這個數據填上去,可是平時買賣理財產品都沒有統計虧贏,只是計入其他貨幣資金賬戶而已,現在年度匯算清繳申報所得稅,有那張調整表里面有一欄投資收益出現黃色感嘆號,是要填還是不填啊?
郭老師
??|
提問時間:04/26 16:41
#稅務#
不填寫 沒有投資收益 或者投資收益繳稅都不填寫
?閱讀? 31
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老師,我有一個問題,就是我同事叫我幫忙訂機票,訂酒店,到時公司報銷,怎樣做分錄
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/26 16:39
#稅務#
您好,計入管理費用-差旅費就可以
?閱讀? 29
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老師,有沒有小羅開票的操作流程
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/26 16:36
#稅務#
您好,現在是全電發票,直接在電子稅務局上面開就可以了
?閱讀? 52
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老師:您好!本單位是學校二級單位,一家門診部前幾年學校委托一家公司進行管理,該公司派來的會計將上繳學校的事業基金比如5萬一部分計入事業基金科目進行繳納,金額1.7萬元;一部分計入醫療業務成本科目,金額3.3萬元,此上繳款一直稅前扣除后再進行企業所得稅繳納,但稅局要求此上繳學校款項5萬應稅后扣除,現需開展進行補繳企業稅工作,請問 方案一將原會計計入事業基金的這部1.7萬元調成醫療業務成本,進行報表更正,再將上繳學校的款項5萬和前幾年應做但未做的成本2萬進行扣減后,按更正報表后的差額和上繳款3萬元一起做為應納稅所得額予以報稅?
董孝彬老師
??|
提問時間:04/26 16:33
#稅務#
您好,賬務更正 追溯調整以前年度 : 借:以前年度損益調整 33000 沖回成本 事業基金 17000 沖回基金 貸:應付學校款項-調整 50000 2.調整后5 全部視為 稅后支出,不再影響應稅所得。調增應納稅所得額 = 5萬 原違規扣除 + 2萬 少計成本 = 7 應補稅款 = 7萬 * 適用稅率 - 已繳稅款,申報補稅按所屬年度分別計算稅款 + 滯納金 3.備查資料:學校管理協議 證明款項性質 ,稅務調整說明 含計算依據 ,原錯誤記賬憑證 備查
?閱讀? 51
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你好,收到的專票有誤,我公司想退回,但是對方不同意沖紅,這種情況我公司能進項轉出嗎?如何退回這張發票?
家權老師
??|
提問時間:04/26 16:16
#稅務#
那個只有跟對方溝通紅沖了,對方不配合就只能進項轉出
?閱讀? 36
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老師:個人名字付了款,發票給開了公司名,這樣怎么平賬啊?
家權老師
??|
提問時間:04/26 16:06
#稅務#
直接做銀行存款就是,不需要具體到人
?閱讀? 41
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老師,您好。請問一下,公司往來很多用銀行付了款,但是沒有拿到對方公司的發票,現在拿不了了,請問這樣我要怎么清賬
文文老師
??|
提問時間:04/26 16:06
#稅務#
直接轉為成本費用,匯算時調增
?閱讀? 37
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匯算清繳中職工福利費支出賬載金額是指什么?
家權老師
??|
提問時間:04/26 16:01
#稅務#
就是上年實際計入損益科目的福利費
?閱讀? 744
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老師,我們在2022年9月份的時候繳納的是查補稅款,那個在增值稅的報表是36列期初還需要寫嗎?還有附加稅在那一塊填寫?直接寫下嗎?在附加稅那一欄?
董孝彬老師
??|
提問時間:04/26 15:56
#稅務#
您好,增值稅申報主表第16欄 納稅檢查應補繳稅額 :填寫查補的增值稅。主表第37欄 本期已繳稅額 :填寫實際繳納的查補稅款 與第16欄一致 。第36欄 期初未繳稅額 :不填,查補稅款不在此欄反映。 2. 附加稅費申報計稅依據:以查補的增值稅額計算 不含滯納金 。填寫位置:增值稅申報表附帶的附加稅費欄 或附表五 。城建稅:增值稅*7% 或5%、1% ,教育費附加:增值稅*3%,地方教育附加:增值稅*2% 3. 如果系統未自動帶出附加稅費,需手動填寫。保留 稅務處理決定書 等資料備查。
?閱讀? 45
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新開的公司只有營業執照還沒有做稅務登記,采購商品,別的公司能給我們公司開發票嗎?
家權老師
??|
提問時間:04/26 15:55
#稅務#
你好,那個是可以開票的,沒問題的
?閱讀? 62
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