問題已解決
老師,我們在2022年9月份的時候繳納的是查補稅款,那個在增值稅的報表是36列期初還需要寫嗎?還有附加稅在那一塊填寫?直接寫下嗎?在附加稅那一欄?



您好,增值稅申報主表第16欄 納稅檢查應補繳稅額 :填寫查補的增值稅。主表第37欄 本期已繳稅額 :填寫實際繳納的查補稅款 與第16欄一致 。第36欄 期初未繳稅額 :不填,查補稅款不在此欄反映。
2. 附加稅費申報計稅依據:以查補的增值稅額計算 不含滯納金 。填寫位置:增值稅申報表附帶的附加稅費欄 或附表五 。城建稅:增值稅*7% 或5%、1% ,教育費附加:增值稅*3%,地方教育附加:增值稅*2%
3. 如果系統未自動帶出附加稅費,需手動填寫。保留 稅務處理決定書 等資料備查。
04/26 16:01

84784981 

04/26 16:09
老師,出現這個提示會有影響嗎,還需要在在本期銷售明細哪里填寫嗎

董孝彬老師 

04/26 16:18
?您好,填寫的查補稅款金額超過了系統允許的最大值,需核對相關欄次數據是否匹配。
1.檢查 附列資料 一 ?第8列第1至5行的合計數 即所有應稅銷售額的 銷項稅額 ?。
確保第16欄補稅金額 ≤ 該合計數。
2.檢查 附列資料 二 ?第19欄 納稅檢查調減進項稅額 是否有數據。
如果存在進項轉出,需確保 第16欄 ≤ ?附表一第8列合計數 + 附表二第19欄 。
3.如果第16欄金額確實正確,但系統仍報錯:檢查附表一、附表二是否漏填或填寫錯誤 如銷售額未完整申報 。
如果查補稅款含滯納金,需剔除 滯納金不計入第16欄 。

84784981 

04/26 16:31
老師,我是20年和21年做的無票收入,22年9月繳納查補的稅款,20年和21年年度匯算表已經調整了,財務報表業調整了,當期的增值稅收入沒有調整,我現在直接改這個查補的稅款合適嗎?還是逐期改增值稅報表呢?

董孝彬老師 

04/26 16:40
您好,上面有點沒看明白,20和21年無票收入已經申報了,22年9月為啥會查補呀,咱不是很合規的么,申報了未開票收入

84784981 

04/26 16:45
當初沒有申報,可能沒有表達清楚,2022年9月改正財務報表和年度匯算報表來,我沒有更正增值稅報表,我現在直接改這個查補的稅款合適嗎?還是逐期改增值稅報表呢?

董孝彬老師 

04/26 16:52
您好,這是要更正20年和21年12月增值稅申報表的,還有20和21年年度所得稅匯繳申報表,這是要去大廳申報的,直接改這個查補不合適,20和21年申報滯納金也多

84784981 

04/26 17:08
滯納金也交了,就是沒有改報表,這不是感覺不合適,我還是考慮老師說得對,逐期更正增值稅報表,直接填寫查補哪一列不合適了

董孝彬老師 

04/26 17:10
您好,是的,滯納金交了,還是改21和22年好

84784981 

04/26 17:11
老師,我還想問的是嗯,最后這個查補的稅款有進項稅銷項稅,然后我再申報增值稅的時候,一塊兒把這個金額給體現出來,對嗎

董孝彬老師 

04/26 17:12
您好,查補我只接觸到銷項,進項不是早就抵扣了么

84784981 

04/26 17:14
因為沒有抵扣,一塊讓補繳,我改增值稅報表時是不是都體現出來呢?到9月份交的時候這個金額相符都行了吧?老師

董孝彬老師 

04/26 17:16
您好,又沒有在21和22年勾選,沒有進項能抵嘛,就是漏申報多少收入就補多少銷項稅,我們是這樣申報的
