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財(cái)務(wù)軟件
Excel
建筑工程這個(gè)項(xiàng)目預(yù)算管控是什么,怎么做的
高輝老師
??|
提問時(shí)間:04/30 11:26
#初級(jí)職稱#
你好,一般先做個(gè)全年預(yù)算,然后根據(jù)公司情況按照部門做月度預(yù)算,每個(gè)月做月度實(shí)際支付 和預(yù)算的收支分析,對(duì)于非預(yù)算的費(fèi)用一般會(huì)單獨(dú)增加預(yù)算或者批復(fù)后支付 分析預(yù)算和實(shí)際差異的情況,針對(duì)性的出具措施
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老師,學(xué)習(xí)中心里面的實(shí)操系統(tǒng),是要用快帳財(cái)務(wù)軟件才可以,練實(shí)操的是嗎?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:04/30 11:11
#初級(jí)職稱#
您好,這個(gè)就是根據(jù)快賬的軟件,生成的實(shí)操課,是需要用這個(gè)軟件做的
?閱讀? 112
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別人走我們賬轉(zhuǎn)下款2000萬我們公司,這2000萬還得付出去這部分具體怎么做
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:04/30 11:02
#初級(jí)職稱#
您好,這個(gè)這么大的金額,最好開發(fā)票
?閱讀? 113
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一般納稅人開票出去是普票,普票的銷項(xiàng)稅額進(jìn)項(xiàng)票的稅額可以抵扣嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/30 10:56
#初級(jí)職稱#
你好,是的,是可以抵扣的。
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初級(jí)考試今年安排在什么時(shí)候
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/30 10:41
#初級(jí)職稱#
2025年初級(jí)會(huì)計(jì)資格考試時(shí)間為5月17日至20日
?閱讀? 126
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老師,3月份抵扣勾選不成功不知道,被我手動(dòng)填數(shù)據(jù)強(qiáng)制申報(bào)了。現(xiàn)在有什么補(bǔ)救的方法嗎?可以逾期勾選抵扣嗎?
段天峰老師
??|
提問時(shí)間:04/30 07:26
#初級(jí)職稱#
同學(xué)你好,這個(gè)可以以后月份再勾選抵扣的
?閱讀? 118
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初級(jí)考試系統(tǒng)可以在電腦上看日歷嗎?
周老師
??|
提問時(shí)間:04/29 23:18
#初級(jí)職稱#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 您指的是什么日歷呢?不太理解您的意思。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,這個(gè)應(yīng)該選什么,我覺得4.5萬好像不對(duì),應(yīng)該1萬,8-9兩個(gè)月
段天峰老師
??|
提問時(shí)間:04/29 22:46
#初級(jí)職稱#
我和你同樣的看法,應(yīng)該選1萬
?閱讀? 107
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某企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為 13%。該企業(yè)因自然災(zāi)害導(dǎo)致一批庫存材 某企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為 13%。該企業(yè)因自然災(zāi)害導(dǎo)致一批庫存材 料毀損,該批原材料的實(shí)際成本為 30 ,該批原材料的實(shí)際成本為 30?000 元,購買時(shí)支付的增值 000 元,購買時(shí)支付的增值稅為 3?900 元,應(yīng)收保險(xiǎn)公 司賠償款為 18?000 元。不考慮其他因素,下列各項(xiàng)關(guān)于該企業(yè)會(huì)計(jì)處理的表述中,正確的有 A. 應(yīng)收保險(xiǎn)公司賠償款應(yīng)通過“其他應(yīng)收款”科目核算 B. 應(yīng)轉(zhuǎn)入“待處理財(cái)產(chǎn)損溢”科目的金額為 33?900 元 C. 應(yīng)確認(rèn)營業(yè)外支出 12?000 元 D. 該交易不影響企業(yè)的營業(yè)利潤 請問B為什么錯(cuò)呢?增值稅分錄怎么做呢?
張老師
??|
提問時(shí)間:04/29 22:37
#初級(jí)職稱#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 選項(xiàng)B錯(cuò)誤是因?yàn)椋瑧?yīng)轉(zhuǎn)入“待處理財(cái)產(chǎn)損溢”科目的金額為30,000元(原材料的實(shí)際成本),而不是33,900元。增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額3,900元,在材料毀損時(shí)應(yīng)當(dāng)從進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出,計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)”科目。分錄如下: 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢30,000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)3,900 其他應(yīng)收款——保險(xiǎn)公司賠償款18,000 貸:原材料30,000 營業(yè)外支出15,900這里營業(yè)外支出的金額為實(shí)際成本加上進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出部分減去保險(xiǎn)公司的賠償款,即30,000+3,900-18,000=15,900元。因此選項(xiàng)C也錯(cuò)誤,而D正確,因?yàn)闋I業(yè)外支出影響的是利潤總額而非營業(yè)利潤。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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請教一下,非常感謝!發(fā)生產(chǎn)品包裝費(fèi)6萬元不應(yīng)該計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本嗎? 隨同商品出售單獨(dú)計(jì)價(jià)的包裝物,不應(yīng)該計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本嗎?為什么題目里面是計(jì)入銷售費(fèi)用的?
sara張老師
??|
提問時(shí)間:04/29 22:28
#初級(jí)職稱#
您好題目沒有說明是隨同產(chǎn)品出售的哈
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其他綜合收益要不要算到利潤總額?
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:04/29 22:15
#初級(jí)職稱#
您好,不計(jì)入的哦,其他綜合收益在利潤表中單獨(dú)列示,與凈利潤的計(jì)算相關(guān),凈利潤=利潤總額 - 所得稅費(fèi)用+其他綜合收益的稅后凈額
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某企業(yè)采用計(jì)劃成本進(jìn)行材料日常核算,下列各項(xiàng)中,應(yīng)通過“ 材料成本差異” 科目借方核 算的有(? ? )。 A. 發(fā)出材料應(yīng)負(fù)擔(dān)的超支差異 B. 發(fā)出材料應(yīng)負(fù)擔(dān)的節(jié)約差異 C. 入庫材料的超支差異 D. 入庫材料的節(jié)約差異 請問發(fā)出材料指的是哪個(gè)分錄?為什么選B?
于老師
??|
提問時(shí)間:04/29 22:11
#初級(jí)職稱#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 發(fā)出材料指的是從企業(yè)的庫存中領(lǐng)用或銷售出去的材料。選擇B是因?yàn)榘l(fā)出材料應(yīng)負(fù)擔(dān)的節(jié)約差異,意味著實(shí)際成本低于計(jì)劃成本,這在“材料成本差異”科目中是通過借方來記錄的,表示減少材料成本差異。而A選項(xiàng)發(fā)出材料應(yīng)負(fù)擔(dān)的超支差異,則是在貸方記錄,表示增加材料成本差異。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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第三題為什么不選B
提問時(shí)間:04/29 21:04
#初級(jí)職稱#
...
?閱讀? 191
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請教一下,非常感謝!煩請?jiān)敿?xì)解說一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負(fù)債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會(huì)計(jì)入合同負(fù)債里面的?不應(yīng)該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅8800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅8800 這個(gè)增值稅到底是由誰轉(zhuǎn)到誰?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進(jìn)度確認(rèn)收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對(duì)于第一題,預(yù)收到貨款裝修費(fèi)440000及相應(yīng)的預(yù)繳增值稅8800? 的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎樣寫?,非常感謝! ?
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:04/29 19:52
#初級(jí)職稱#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 114
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請教一下,非常感謝!煩請?jiān)敿?xì)解說一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負(fù)債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會(huì)計(jì)入合同負(fù)債里面的?不應(yīng)該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅8800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅8800 這個(gè)增值稅到底是由誰轉(zhuǎn)到誰?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進(jìn)度確認(rèn)收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對(duì)于第一題,預(yù)收到貨款裝修費(fèi)440000及相應(yīng)的預(yù)繳增值稅8800? 的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎樣寫?,非常感謝! ?
何江何老師
??|
提問時(shí)間:04/29 19:35
#初級(jí)職稱#
你好同學(xué),您是想請別的老師回一下是吧,不好意思,又派給我了,您看再問一下好嗎
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請教一下,非常感謝! 1-增值稅和合同負(fù)債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會(huì)計(jì)入合同負(fù)債里面的?不應(yīng)該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅8800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅8800 這個(gè)增值稅到底是由誰轉(zhuǎn)到誰?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進(jìn)度確認(rèn)收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
何江何老師
??|
提問時(shí)間:04/29 18:55
#初級(jí)職稱#
你好同學(xué),我計(jì)算一下給你同學(xué),稍等
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1-增值稅和合同負(fù)債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會(huì)計(jì)入合同負(fù)債里面的?不應(yīng)該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅8800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅8800 這個(gè)增值稅到底是由誰轉(zhuǎn)到誰?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進(jìn)度確認(rèn)收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
樸老師
??|
提問時(shí)間:04/29 18:53
#初級(jí)職稱#
老師正在計(jì)算中,請同學(xué)耐心等待哦
?閱讀? 114
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老師這題的10000從哪里來的
小菲老師
??|
提問時(shí)間:04/29 18:44
#初級(jí)職稱#
同學(xué),你好 這個(gè)10000.是換算單位,單位是萬元
?閱讀? 106
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老師這題的10000從哪里來的
郭老師
??|
提問時(shí)間:04/29 18:43
#初級(jí)職稱#
/10000 為了金額單位從"元"轉(zhuǎn)換為"萬元
?閱讀? 108
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收到別的公司轉(zhuǎn)來的錢,不需要再轉(zhuǎn)回去,記其他應(yīng)收還是其他應(yīng)付啊
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:04/29 17:30
#初級(jí)職稱#
關(guān)鍵是為啥不轉(zhuǎn)回去呢?是捐贈(zèng)的,就計(jì)入營業(yè)外收入
?閱讀? 110
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初級(jí)會(huì)計(jì) 不定項(xiàng)大題。可以只選一個(gè)嗎?
高輝老師
??|
提問時(shí)間:04/29 16:20
#初級(jí)職稱#
少選得相應(yīng)的分?jǐn)?shù)
?閱讀? 270
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為什么公允價(jià)值變動(dòng)損益借方表示價(jià)值的減少
小王老師
??|
提問時(shí)間:05/11 16:16
#初級(jí)職稱#
這是損益類科目,增加損益時(shí),是在貸方,這也是利潤的增加,這減少時(shí)就是在借方體現(xiàn)了。
?閱讀? 710
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實(shí)體法和程序法是根據(jù)什么分類的
李老師
??|
提問時(shí)間:05/11 16:12
#初級(jí)職稱#
根據(jù)法的內(nèi)容劃分。
?閱讀? 585
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書上短期投資的內(nèi)容在哪里
周老師
??|
提問時(shí)間:05/11 16:10
#初級(jí)職稱#
在教材140頁有介紹,屬于第三章內(nèi)容
?閱讀? 399
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不論是產(chǎn)出指標(biāo)還是投入指標(biāo)都需要減掉控制權(quán)未轉(zhuǎn)移給客戶的嗎?
汪老師
??|
提問時(shí)間:05/11 15:59
#初級(jí)職稱#
是的,理解正確
?閱讀? 603
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合同履約成本的范圍有哪些
張老師
??|
提問時(shí)間:05/11 15:48
#初級(jí)職稱#
合同履約成本是與一份當(dāng)前或預(yù)期取得的合同直接相關(guān),包括直接人工、直接材料、制造費(fèi)用(或類似費(fèi)用)、明確由客戶承擔(dān)的成本以及僅因該合同而發(fā)生的其他成本
?閱讀? 333
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這屬于什么信息質(zhì)量要求 存貨項(xiàng)目在財(cái)務(wù)報(bào)表中匯總合計(jì)列報(bào),同時(shí)在附注中逐項(xiàng)列示說明其明細(xì)核算信息
張老師
??|
提問時(shí)間:05/11 15:29
#初級(jí)職稱#
符合可理解性會(huì)計(jì)信息質(zhì)量要求
?閱讀? 410
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非貨幣性福利 發(fā)給職工為什么要確認(rèn)收入呢,這個(gè)是收入嗎,我
賈老師
??|
提問時(shí)間:05/11 14:57
#初級(jí)職稱#
是自產(chǎn)或委托加工收回的,這用于職工福利,才是視同銷售,要計(jì)算銷售收入和銷項(xiàng)稅 外購的則不確認(rèn)收入 這產(chǎn)品已增值,也是減少了負(fù)債,控制權(quán)轉(zhuǎn)移,符合收入確認(rèn)
?閱讀? 772
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固定資產(chǎn)折舊是從投入使用下個(gè)月開始算的嘛[嘆氣],不是購買下個(gè)月開始算的嘛
王一老師
??|
提問時(shí)間:05/11 14:32
#初級(jí)職稱#
會(huì)計(jì)上,這就是新增的下月開始折舊,就是沒有用,一樣下月就要折舊,和稅法不一樣
?閱讀? 451
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修建的房子裝修算不算固定資產(chǎn)
小趙老師
??|
提問時(shí)間:05/11 14:30
#初級(jí)職稱#
會(huì)增加固定資產(chǎn)的入賬價(jià)值。
?閱讀? 413
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