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老師您好,公司承擔(dān)員工的社保與個稅,這些都計(jì)入營業(yè)外支出嗎?
文文老師
??|
提問時間:05/19 17:03
#稅務(wù)#
可以,公司承擔(dān)員工的社保與個稅,這些都計(jì)入營業(yè)外支出
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老師,現(xiàn)在我們24年12月31號未到票還有500多萬,但對應(yīng)單品庫存產(chǎn)品價值超700萬,那匯算清繳需不需要做暫估入庫,調(diào)增
文文老師
??|
提問時間:05/19 17:01
#稅務(wù)#
意思是庫存有700多萬,另外還有500多萬未開票商品,未入庫?
?閱讀? 14
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銷售了一批產(chǎn)品,已給購買方開票,廠家還未給銷售方把發(fā)票開進(jìn)來,可以先暫估庫存做賬,下個月發(fā)票開進(jìn)來后再把暫估的庫存沖了就可以對吧?開的普票如果紅沖沒有告知對方,對方不知道這張發(fā)票已經(jīng)沖紅了,要怎么才能查詢這張發(fā)票
郭老師
??|
提問時間:05/19 16:59
#稅務(wù)#
可以的 發(fā)票查詢里面能查到對方給你開的負(fù)數(shù)發(fā)票
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匯算清繳上稅的這個金額怎么算的
樸老師
??|
提問時間:05/19 16:58
#稅務(wù)#
1. 計(jì)算應(yīng)納稅所得額 應(yīng)納稅所得額 = 會計(jì)利潤總額 ± 納稅調(diào)整項(xiàng)目金額 會計(jì)利潤總額:依據(jù)企業(yè)財務(wù)報表中的利潤總額確定 。比如企業(yè)利潤表顯示利潤總額為 100 萬元。 納稅調(diào)整項(xiàng)目金額 : 收入類調(diào)整:像視同銷售等會計(jì)與稅法確認(rèn)收入有差異的項(xiàng)目。假設(shè)企業(yè)將自產(chǎn)產(chǎn)品用于市場推廣,會計(jì)未作收入處理,但稅法應(yīng)視同銷售確認(rèn)收入 10 萬元,這就需調(diào)增應(yīng)納稅所得額 10 萬元 。 扣除類調(diào)整:例如業(yè)務(wù)招待費(fèi),會計(jì)核算金額為 5 萬元,但稅法規(guī)定按發(fā)生額 60% 與當(dāng)年銷售(營業(yè))收入 5‰孰低扣除。若當(dāng)年銷售收入 1000 萬元,業(yè)務(wù)招待費(fèi)可扣除金額為 2.5 萬元(5×60% 與 1000×5‰比較 ),需調(diào)增應(yīng)納稅所得額 2.5 萬元。還有職工福利費(fèi)、廣告費(fèi)等扣除標(biāo)準(zhǔn)與會計(jì)處理有差異的項(xiàng)目都需調(diào)整 。 資產(chǎn)類調(diào)整:比如固定資產(chǎn)折舊年限稅會不一致,會計(jì)按 5 年折舊,稅法按 10 年折舊,會產(chǎn)生折舊金額差異,需對應(yīng)納稅所得額進(jìn)行調(diào)整 。 2. 計(jì)算應(yīng)納所得稅額 應(yīng)納所得稅額 = 應(yīng)納稅所得額 × 適用稅率 適用稅率:一般企業(yè)為 25% ,符合條件的小型微利企業(yè)有優(yōu)惠稅率,如年應(yīng)納稅所得額不超過 300 萬元的部分,實(shí)際稅負(fù) 5%(截至目前政策情況 )。若應(yīng)納稅所得額為 100 萬元,適用稅率 25% ,則應(yīng)納所得稅額 = 100×25% = 25 萬元 。 3. 計(jì)算應(yīng)補(bǔ)(退)稅額 應(yīng)補(bǔ)(退)稅額 = 應(yīng)納所得稅額 - 減免所得稅額 - 已預(yù)繳稅額 減免所得稅額:企業(yè)符合稅收優(yōu)惠政策可享受減免。如高新技術(shù)企業(yè)減按 15% 稅率征收企業(yè)所得稅,若應(yīng)納稅所得額 100 萬元,應(yīng)納所得稅額為 100×15% = 15 萬元,相比 25% 稅率減免了 10 萬元 。 已預(yù)繳稅額:企業(yè)在納稅年度內(nèi)已預(yù)繳的企業(yè)所得稅稅款。假設(shè)企業(yè)已預(yù)繳 10 萬元,應(yīng)納所得稅額 15 萬元,減免稅額 0 ,則應(yīng)補(bǔ)稅額 = 15 - 0 - 10 = 5 萬元;若已預(yù)繳 20 萬元,則應(yīng)退稅額 = 20 - 15 - 0 = 5 萬元
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增值稅的附加(城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加),這三項(xiàng)可以進(jìn)行所得稅稅前抵扣嗎?
文文老師
??|
提問時間:05/19 16:57
#稅務(wù)#
這三項(xiàng)可以進(jìn)行所得稅稅前抵扣
?閱讀? 124
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生物質(zhì)顆粒屬于農(nóng)產(chǎn)品嗎
文文老師
??|
提問時間:05/19 16:56
#稅務(wù)#
生物質(zhì)顆粒一般不屬于初級農(nóng)產(chǎn)品。
?閱讀? 121
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企業(yè)出租不動產(chǎn),租賃期是1月1日到12月月末。 每年3月份一次性收取全年租金。 那么企業(yè)所得稅確認(rèn)收入是一次性全額確認(rèn)到一季度里還是按各季度均勻分配呢?
宋生老師
??|
提問時間:05/19 16:54
#稅務(wù)#
您好,每個季度確認(rèn)才符合權(quán)責(zé)發(fā)生制了。
?閱讀? 22
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老師,請問企業(yè)的匯算請繳申報需要注意什么才能算是申報正確
文文老師
??|
提問時間:05/19 16:52
#稅務(wù)#
申報到最后,會有風(fēng)險掃描的
?閱讀? 22
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老師你好,企業(yè)所得稅匯算清繳中的納稅調(diào)整項(xiàng)目,利息支出欄,,公司的車輛固定資產(chǎn)按揭款的利息需要填在這里面嗎?
文文老師
??|
提問時間:05/19 16:51
#稅務(wù)#
若沒有發(fā)票,要填寫在這
?閱讀? 20
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老師好,電子稅務(wù)局風(fēng)險提示,企業(yè)所得稅稅前扣除憑證風(fēng)險提示反饋,查詢發(fā)票沒有問題,給稅務(wù)局反饋表中的詳細(xì)說明怎么填?
宋生老師
??|
提問時間:05/19 16:50
#稅務(wù)#
你好,電子稅務(wù)上的提示是什么樣的。能發(fā)來看下嗎
?閱讀? 60
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公司投建的充電場站,已經(jīng)完工并轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),現(xiàn)在把充電站賣掉,怎么給買方開發(fā)票
文文老師
??|
提問時間:05/19 16:49
#稅務(wù)#
可開具貨物類,充電樁
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餐飲店的申報收入的印花稅稅目選什么?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/19 16:49
#稅務(wù)#
您好,這個是服務(wù)類,不用申報印花稅
?閱讀? 38
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小規(guī)模納稅人,未達(dá)到起征點(diǎn)減免的增值稅,計(jì)入營業(yè)外收入科目對不對?
文文老師
??|
提問時間:05/19 16:48
#稅務(wù)#
是,未達(dá)到起征點(diǎn)減免的增值稅,計(jì)入營業(yè)外收入科目
?閱讀? 57
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2023年所得脫多計(jì)提5000,2024年紅字沖回,借營業(yè)稅金及附加,貸應(yīng)交稅金/應(yīng)交所得稅,這樣造成2024年報表營業(yè)稅金及附加為負(fù)數(shù),匯算清繳報表利潤表出現(xiàn)錯誤提示,營業(yè)稅金及附加應(yīng)該大于等于消費(fèi)稅十營業(yè)稅十城市建設(shè)附加稅十資源稅十教育附加稅,應(yīng)該怎么處理?
小愛老師
??|
提問時間:05/19 16:47
#稅務(wù)#
您好,你要拋掉2023年的5000做匯算,報表匯算都要拋掉5000
?閱讀? 62
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老師,小規(guī)模建筑行業(yè),增值稅按差額簡易金額開票,做賬時是全額收入,現(xiàn)在企業(yè)所得稅年報有幾十萬差額,這個是正常的,增值稅申報表中的附表一扣除項(xiàng)目當(dāng)期發(fā)生額是不是要和當(dāng)期賬面與申報增值稅表差額一致呢
宋生老師
??|
提問時間:05/19 16:46
#稅務(wù)#
你好,是的,是要一致的。
?閱讀? 110
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貿(mào)易型企業(yè)從別家采購的商品的話,現(xiàn)在有報關(guān)單,首先需要工廠開增值稅發(fā)票然后在用自己的抬頭開票嗎這樣才能退稅嗎,工廠開發(fā)票的金額是按照實(shí)際付款的金額嗎
宋生老師
??|
提問時間:05/19 16:45
#稅務(wù)#
你好,是的。就是你說的這樣。 2個都是。
?閱讀? 87
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老師,電子稅局能查到更正前的財務(wù)報表嗎?
文文老師
??|
提問時間:05/19 16:43
#稅務(wù)#
查不到更正前的報表了
?閱讀? 63
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市場監(jiān)督局罰我們款2萬元 這個我是不是要所得稅匯算的時候是不是要調(diào)增
文文老師
??|
提問時間:05/19 16:42
#稅務(wù)#
是的 ,要所得稅匯算的時候調(diào)增
?閱讀? 36
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你好老師,就是我們老板也要繳納社保跟公積金,這個如何做呢?計(jì)提都怎么做呢?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/19 16:41
#稅務(wù)#
不扣的那部分計(jì)入營業(yè)外支出就可以
?閱讀? 62
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請問老師現(xiàn)在出差補(bǔ)助多少錢合適?我們公司出差補(bǔ)助費(fèi)是500元一天,這個有問題不
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/19 16:34
#稅務(wù)#
高管可以那樣高的,一般的不可以
?閱讀? 104
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老師,我公司是一般納稅人!我公司買設(shè)備成本25.5萬,然后把設(shè)備售賣給其他公司69萬。老師,針對我剛才問題,我想問,假如我通過一個公司b(小規(guī)模納稅人)向廠家買這個設(shè)備,然后再賣給我公司,我公司再賣給人家單位,這樣子需要繳納多少錢稅,會不會交稅比剛才直接拿貨再去賣花的稅比較少?請把分別繳納什么稅發(fā)一下計(jì)算給我看看!公司b賣東西也是要給我開專票的
甄洛老師
??|
提問時間:05/19 16:31
#稅務(wù)#
方案1:直接采購銷售(一般納稅人直營) 稅務(wù)成本計(jì)算 采購環(huán)節(jié)(進(jìn)項(xiàng)稅抵扣) 采購價:25.5萬元(含稅) 不含稅價 = 25.5萬 ÷ (1+13%) = 22.57萬 進(jìn)項(xiàng)稅 = 25.5萬 - 22.57萬 = 2.93萬 銷售環(huán)節(jié)(銷項(xiàng)稅) 銷售價:69萬元(含稅) 不含稅價 = 69萬 ÷ (1+13%) = 61.06萬 銷項(xiàng)稅 = 69萬 - 61.06萬 = 7.94萬 增值稅應(yīng)納稅額 增值稅 = 銷項(xiàng)稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅 = 7.94萬 - 2.93萬 = 5.01萬 企業(yè)所得稅(假設(shè)利潤率25%) 利潤 = 61.06萬(收入) - 22.57萬(成本) = 38.49萬 企業(yè)所得稅 = 38.49萬 × 25% = 9.62萬 總稅負(fù) = 增值稅5.01萬 + 企業(yè)所得稅9.62萬 = 14.63萬
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請問老師發(fā)票導(dǎo)入導(dǎo)出那個模塊我下載了發(fā)票 這下載記錄能刪除嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/19 16:30
#稅務(wù)#
您好,這個是不能刪除的
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老師你好,公司做了一次股權(quán)分配忘記是多少比例了,我現(xiàn)在需要在哪里查詢呢?
鄒老師
??|
提問時間:05/19 16:27
#稅務(wù)#
你好,可以去當(dāng)?shù)毓ど叹窒到y(tǒng)查詢
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老師你好,納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表需要填寫什么嗎
樸老師
??|
提問時間:05/19 16:26
#稅務(wù)#
收入類調(diào)整項(xiàng)目 視同銷售收入:會計(jì)未作銷售處理,但稅法規(guī)定應(yīng)視同銷售確認(rèn)收入的事項(xiàng),如企業(yè)將自產(chǎn)產(chǎn)品用于市場推廣、對外捐贈等。需填寫稅收金額(按稅法規(guī)定確認(rèn)的收入額),會計(jì)處理不確認(rèn)收入時賬載金額為 0 ,兩者差額會產(chǎn)生納稅調(diào)整金額。 未按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則確認(rèn)的收入:會計(jì)按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入,稅法確認(rèn)時間不同的情況。比如某些租金收入,會計(jì)按合同期分?jǐn)偞_認(rèn),稅法可能要求一次性計(jì)入應(yīng)稅收入,需分別填寫賬載金額、稅收金額并計(jì)算調(diào)整金額。 扣除類調(diào)整項(xiàng)目 職工薪酬:涵蓋工資薪金、職工福利費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)等。需分別填寫賬載金額(會計(jì)核算計(jì)入成本費(fèi)用的金額)、稅收金額(稅法允許扣除的金額,如工資薪金合理部分全額扣除,福利費(fèi)不超過工資薪金總額 14% 的部分扣除等 ),兩者差異進(jìn)行納稅調(diào)整。 業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出:賬載金額為企業(yè)實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額,稅收金額按發(fā)生額的 60% 與當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的 5‰孰低確定,超出稅收金額部分需調(diào)增應(yīng)納稅所得額。 廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出:填寫實(shí)際發(fā)生額(賬載金額),稅收金額按當(dāng)年銷售(營業(yè))收入一定比例(一般企業(yè) 15% ,化妝品制造或銷售等企業(yè) 30% )扣除,超過部分可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除,據(jù)此計(jì)算調(diào)整金額。 資產(chǎn)類調(diào)整項(xiàng)目 資產(chǎn)折舊、攤銷:賬載金額為會計(jì)核算的折舊、攤銷額,稅收金額按稅法規(guī)定計(jì)算的金額,如固定資產(chǎn)折舊年限、方法稅會存在差異,需按稅法規(guī)定調(diào)整,填寫相應(yīng)金額并計(jì)算調(diào)整額。 資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金:會計(jì)計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備(如壞賬準(zhǔn)備、存貨跌價準(zhǔn)備等 ),稅法一般不允許在稅前扣除,賬載金額為計(jì)提金額,稅收金額為 0 ,需全額調(diào)增。 特殊事項(xiàng)調(diào)整項(xiàng)目 企業(yè)重組:涉及債務(wù)重組、股權(quán)收購、資產(chǎn)收購等企業(yè)重組業(yè)務(wù),若會計(jì)處理與稅法規(guī)定不一致,需填寫相關(guān)賬載金額、稅收金額并調(diào)整。 政策性搬遷:企業(yè)因政策性搬遷業(yè)務(wù)涉及的收入、支出等,會計(jì)與稅法處理有差異時,在此項(xiàng)目反映相關(guān)調(diào)整情況。
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老師,專項(xiàng)附加扣除填不了是什么情況
小愛老師
??|
提問時間:05/19 16:22
#稅務(wù)#
您好,你要填大病醫(yī)療還是?
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企業(yè)所得稅匯算清繳中職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,沒有調(diào)增調(diào)減這張表格還需要填報嗎?
歐陽飛偉老師
??|
提問時間:05/19 16:21
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,沒有調(diào)增調(diào)減也一樣要把數(shù)據(jù)填寫進(jìn)去呢
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2024年有一筆員工工資3000元,當(dāng)時直接借:管理費(fèi)用-員工工資3000.貸:銀行存款3000元。沒有經(jīng)過應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資這個科目。現(xiàn)在做企業(yè)所得稅匯算清繳,發(fā)現(xiàn)應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資的貸方金額與管理費(fèi)用-員工工資、銷售費(fèi)用-員工工資的合計(jì)數(shù)比,少了這筆3000元,那企業(yè)所得稅匯算清繳時,工資薪金支出是按照應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資的貸方金額填寫還是說需要加上這筆3000元?
樸老師
??|
提問時間:05/19 16:19
#稅務(wù)#
企業(yè)所得稅匯算清繳時,工資薪金支出的賬載金額應(yīng)按照會計(jì)核算計(jì)入成本費(fèi)用的金額填寫。雖然這筆 3000 元工資未通過 “應(yīng)付職工薪酬” 科目核算,但它實(shí)際已計(jì)入 “管理費(fèi)用 - 員工工資” ,屬于會計(jì)核算計(jì)入成本費(fèi)用的職工工資。所以在填寫工資薪金支出相關(guān)數(shù)據(jù)時,需要加上這筆 3000 元,以準(zhǔn)確反映企業(yè)實(shí)際發(fā)生的工資薪金支出情況。
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老師,我公司是種植藍(lán)莓的,現(xiàn)在要出售一批藍(lán)莓樹,開衫時的稅收編碼選哪個呀?
宋生老師
??|
提問時間:05/19 16:19
#稅務(wù)#
你好,這個其他種子、種苗 種子種苗 101011999
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老師,想問下一般納稅人的印花稅申報中,是要按銷售合同金額和進(jìn)貨合同金額都進(jìn)行申報的嗎?還是只用申報銷售合同金額的呢?
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/19 16:18
#稅務(wù)#
按銷售合同金額和進(jìn)貨合同不含稅金額都進(jìn)行申報
?閱讀? 35
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建筑企業(yè),簽合同時,把價稅分離有什么好處?
文文老師
??|
提問時間:05/19 16:16
#稅務(wù)#
申報印花稅按不含稅價申報,也能避免企業(yè)間紐約
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