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老師,現(xiàn)在附加稅有什么免稅政策?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 14:10
#稅務(wù)#
您好,如果是小微企業(yè),減半征收
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公司6月份購(gòu)買土地,總價(jià)1600萬(wàn),目前付款1100萬(wàn),收到了對(duì)方開具的銷售不動(dòng)產(chǎn)的增值稅專票,全價(jià)的,但是還沒(méi)有辦理過(guò)戶,6月份怎么入賬
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 14:06
#稅務(wù)#
你好,你你這個(gè)是收到了1600萬(wàn)的發(fā)票,是吧?
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老師你好!就是我上一季度沒(méi)有計(jì)提企業(yè)所得稅,這個(gè)月繳納了,這一季度計(jì)提是用以前年度生意調(diào)整嗎?還是用企業(yè)所得稅費(fèi)用呢?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 14:05
#稅務(wù)#
你好,是的就是這樣
?閱讀? 69
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您好老師我想問(wèn)下我們保潔公司員工,大部分簽的臨時(shí)用工勞務(wù)合同,但是我們每月都發(fā)薪資,這樣的個(gè)稅申報(bào)按照工資薪金還是勞務(wù)報(bào)酬呢
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 14:04
#稅務(wù)#
你好,勞務(wù)合同的話按照勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)。
?閱讀? 21
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問(wèn)一下所得稅的計(jì)提?
明琪老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 14:03
#稅務(wù)#
下午好親!什么問(wèn)題請(qǐng)講
?閱讀? 46
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老師你好,我是一般納稅人,水處理冷卻器清洗屬于勞務(wù)還是服務(wù),開票13個(gè)點(diǎn)還是6個(gè)點(diǎn)呢,謝謝
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 13:59
#稅務(wù)#
你好,這種一般按6個(gè)點(diǎn)就好。你看一下稅務(wù)局給你們公司核定的稅率是幾個(gè)點(diǎn)?
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老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人增值稅及附加的申報(bào)表里有一個(gè)附列資料一(服務(wù),不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì)),期初余額,本期發(fā)生額,本期扣除額,這幾個(gè)數(shù)據(jù)請(qǐng)問(wèn)都是填的什么?,謝謝
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 13:54
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)是有扣除類的寫的。比如有分包的,扣除分包的金額 一般的企業(yè)可以不用管。
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某公司的經(jīng)營(yíng)范圍是廣告圖文制品、文化用品、辦公設(shè)備、電腦耗材、辦公家具、五金機(jī)電、照明設(shè)備的銷售??梢詫?duì)外銷售農(nóng)藥驅(qū)蛇粉嗎?并對(duì)外開具發(fā)票?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 13:47
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)不可以的了。
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某公司的經(jīng)營(yíng)范圍是一般項(xiàng)目:人工智能應(yīng)用軟件開發(fā);廣告設(shè)計(jì)、代理;廣告發(fā)布;廣告制作;住宅水電安裝維護(hù)服務(wù);計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā);辦公設(shè)備銷售;辦公用品銷售;家具銷售;電氣設(shè)備銷售;文具用品批發(fā);五金產(chǎn)品批發(fā);機(jī)械電氣設(shè)備銷售;建筑材料銷售;交通及公共管理用金屬標(biāo)牌制造;園林綠化工程施工;企業(yè)形象策劃;會(huì)議及展覽服務(wù);商務(wù)代理代辦服務(wù);攝像及視頻制作服務(wù)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。許可項(xiàng)目:建設(shè)工程施工;住宅室內(nèi)裝飾裝修(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)),請(qǐng)問(wèn)可以開具搬運(yùn)費(fèi)的發(fā)票嗎?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 13:41
#稅務(wù)#
沒(méi)有這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍。
?閱讀? 102
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老師您好,我們季度報(bào)稅時(shí)候。四季度從業(yè)人數(shù)是1人。一到三季度從業(yè)人數(shù)是0人。本年累計(jì)營(yíng)業(yè)收入是0元。那么我們這個(gè)算零申報(bào)嗎?零申報(bào)定義是什么啊。
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 13:36
#稅務(wù)#
你好,你這個(gè)企業(yè)是什么時(shí)候成立的?
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老師您好,本月計(jì)提企業(yè)所得稅可以先彌補(bǔ)上一年虧損嗎
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 13:31
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)正常是不可以的。
?閱讀? 29
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老師,你好,我是一般納稅人簡(jiǎn)易征收,本季度應(yīng)稅局要求,讓我公司提前預(yù)繳增值稅,我申報(bào)時(shí)是根據(jù)增值稅額倒推收入,在未開票收入里填列,想問(wèn)下,我當(dāng)期賬上是按當(dāng)期納稅義務(wù)做收入還是也把這些收入做進(jìn)去呢?我理解是不應(yīng)該做進(jìn)去,可不做進(jìn)去,就導(dǎo)致我申報(bào)的季報(bào)收入與稅務(wù)系統(tǒng)收入差異,這個(gè)沒(méi)有關(guān)系吧
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 13:29
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 建議做進(jìn)去
?閱讀? 20
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我司一般納稅人,幾個(gè)月沒(méi)開發(fā)票,打稅收憑證能打嗎?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 13:27
#稅務(wù)#
你好,你沒(méi)有交稅的話就沒(méi)有完稅憑證。
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你好老師,小規(guī)模設(shè)備安裝公司,合同是租賃合同,內(nèi)容包括車位的租賃安裝拆除,是開租賃發(fā)票還是開安裝發(fā)票
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 13:23
#稅務(wù)#
你好,開具租賃費(fèi)好一些
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老師您好, 公司提前退租,對(duì)方押金不退,押金開了增值稅專用發(fā)票給我們, 這部分進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 13:19
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 可以抵扣
?閱讀? 21
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老師你好企業(yè)所得稅報(bào)送時(shí)有個(gè)上年在職職工工資總額我是填上年六月末的還是12月末的
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 13:19
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 填寫12月末的
?閱讀? 24
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老師,公司成立以前給商場(chǎng)支付了2萬(wàn)元押金,當(dāng)時(shí)用個(gè)人卡支付的,現(xiàn)在給我們返回來(lái)了到了對(duì)公賬戶,這筆錢我們?cè)趺刺幚?/a>
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 13:18
#稅務(wù)#
當(dāng)時(shí)你掛的是個(gè)人嗎?
?閱讀? 25
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出口退稅銷售發(fā)票,6月開了,對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)6月忘記勾選有影響麼?外貿(mào)退稅
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 13:17
#稅務(wù)#
有影響。需在發(fā)票開具 360 天內(nèi)勾選,6 月忘勾選,若超期會(huì)無(wú)法退稅,進(jìn)項(xiàng)稅只能抵成本 / 所得稅,盡快補(bǔ)勾并聯(lián)系稅局,避免損失 。
?閱讀? 22
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給員工每人發(fā)一套風(fēng)衣,需要代扣代繳個(gè)稅嗎
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 13:14
#稅務(wù)#
您好,不用,這個(gè)直接用發(fā)票入賬就可以
?閱讀? 23
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老師,增值稅申報(bào)表附表二中,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額中期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣,這個(gè)是什意思啊
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 13:14
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)就是留抵的意思
?閱讀? 20
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那請(qǐng)問(wèn)老師,沒(méi)有支付印花稅,但是我第一季度計(jì)提了一筆,如何處理呢
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 13:03
#稅務(wù)#
您好,把計(jì)提的沖掉就可以
?閱讀? 14
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老師,我們現(xiàn)在有一個(gè)建筑工程項(xiàng)目,1000萬(wàn),然后呢,我們建筑公司是9的稅率,下屬還有一個(gè)勞務(wù)公司是簡(jiǎn)易計(jì)稅3的稅率(不能抵扣進(jìn)項(xiàng)),還有一個(gè)商貿(mào)公司13的稅率,現(xiàn)在老板考慮說(shuō)看是用商貿(mào)公司和勞務(wù)公司分別簽合同做這個(gè)工程合適,還是直接把工程簽建筑公司合適,這個(gè)勞務(wù)公司是我們配套的勞務(wù),所有的勞務(wù)發(fā)票幾乎是勞務(wù)公司開給建筑公司的,如果用商貿(mào)公司和勞務(wù)簽的話這1000萬(wàn)全部要回到這2個(gè)公司的公戶。如果用建筑工程公司簽的話,老板說(shuō)利潤(rùn)按照20%做,哪個(gè)更劃算一點(diǎn)呢,老師,我沒(méi)有頭緒,怎么去計(jì)算這個(gè)哪個(gè)合適到底
董孝彬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 13:02
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
?閱讀? 55
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你好老師我公司是小規(guī)模再生回收公司,這個(gè)季度代開的反向自然人發(fā)票數(shù)據(jù)累計(jì)到數(shù)電申報(bào)的收入了,但這個(gè)季度我公司就開了4158.42元數(shù)據(jù)不一直,單我公司這月還有無(wú)開票收入336200元,老師我把這兩個(gè)數(shù)據(jù)加起來(lái)把錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)改了,但有紅色提示,提示就是我報(bào)的數(shù)字跟數(shù)電數(shù)據(jù)不一直,這再咋弄?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 12:59
#稅務(wù)#
反向開的不算進(jìn)去 只看你銷售的 你去看一下返向發(fā)票購(gòu)買方是你單位嗎?
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銀行和稅務(wù)開戶都需要帶什么?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 12:51
#稅務(wù)#
您好,稅務(wù)直接在電子稅務(wù)局上面開通就可以了 公賬要先預(yù)約才能辦理,還要上門拍照,一般是全套章子,營(yíng)業(yè)執(zhí)照正副本,
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老師,所得稅匯算清繳的時(shí)候交的所得稅,應(yīng)該怎么做記賬憑證,謝謝
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 12:49
#稅務(wù)#
借:利潤(rùn)分配-未分配 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款
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你好老師,我公司是小規(guī)模納稅人,有開了普票4200元,還有無(wú)開票收入336200元,這兩個(gè)數(shù)據(jù)應(yīng)該填那個(gè)欄次合適?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 12:45
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 合并填在第3欄
?閱讀? 12
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@小菲老師,別的老師別回答,老師
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 12:44
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 具體什么問(wèn)題?
?閱讀? 35
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我是一般納稅人貿(mào)易公司,供應(yīng)商開了10萬(wàn)發(fā)票給我們,一年下來(lái)又給我們1萬(wàn)回扣,讓我司開推廣費(fèi)6%稅率發(fā)票給他們,這樣合適嗎?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 12:38
#稅務(wù)#
不合適,存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 1 萬(wàn)回扣若與銷量掛鉤,應(yīng)沖減進(jìn)項(xiàng)稅,而非開推廣費(fèi)發(fā)票; 無(wú)實(shí)際推廣服務(wù)卻開票,屬虛開,違反發(fā)票管理規(guī)定,可能面臨處罰。
?閱讀? 12
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當(dāng)月開的專票且已經(jīng)收到錢了,現(xiàn)在要退錢,發(fā)票要怎么處理
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 12:31
#稅務(wù)#
您好,紅沖這個(gè)發(fā)票就可以
?閱讀? 14
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老師,A公司處于申報(bào)研發(fā)企業(yè)過(guò)程中。由A公司設(shè)計(jì)出來(lái)藥物配方,委托蘇州B企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)。B企業(yè)開具了*研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi),5萬(wàn)元的發(fā)票。 請(qǐng)問(wèn)老師,1、這5萬(wàn)元對(duì)于A公司來(lái)說(shuō),是入什么費(fèi)用? 2、是否可以做為A公司的研發(fā)費(fèi)用呢?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 12:29
#稅務(wù)#
1.計(jì)入 “研發(fā)支出 —— 委托外部研究開發(fā)費(fèi)用”,期末根據(jù)研發(fā)階段結(jié)轉(zhuǎn)(研究階段轉(zhuǎn)管理費(fèi)用,開發(fā)階段符合資本化條件轉(zhuǎn)無(wú)形資產(chǎn),否則轉(zhuǎn)管理費(fèi)用)。 2.可以作為研發(fā)費(fèi)用,需留存委托合同、發(fā)票等資料,享受加計(jì)扣除時(shí)按實(shí)際發(fā)生額的 80%(即 4 萬(wàn)元)計(jì)算。
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