老師你好,我勞務公司23年賬面計提了人工成本200萬,24年5月匯繳前取得勞務發票100萬且付款,還有100萬未取得成本發票,匯算清繳未調增應稅所得額,我可以在24年5月賬面上把未取得發票100萬成本沖銷做紅字分錄嗎?還是說一定要做匯算納稅調增?如果這未取得發票的100萬成本做了匯算納稅調增,那24年賬面上還需要沖銷嗎?
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