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20×3年末的遞延所得稅資產余額=400×12.5%+400×25%=150(萬元); 20×4年末的遞延所得稅資產余額=400×12.5%+800×25%=250(萬元); 20×5年末的遞延所得稅資產余額=400×12.5%+800×25%=250(萬元) 老師,為什么劃分為兩部分,按兩個稅率? 應交所得稅=(4500-800-200-16-25+60)×25%=879.75(萬元);遞延所得稅資產發生額=(60-800)×25%=-185(萬元); 老師,這里這個200,是什么?

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m522090566| 提问时间:2024 01/19 15:18
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朱小慧老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,初級會計師
同學,你發的問題是圖片里面的題干嘛
2024 01/19 15:21
m522090566
2024 01/19 15:44
是的,老師
朱小慧老師
2024 01/19 15:54
圖片里面不是2021年,你這個20*3年 20*4年是哪里來的
m522090566
2024 01/19 16:06
不好意思,老師,上傳錯圖片了
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朱小慧老師
2024 01/19 16:24
2013年可抵扣暫時性差異發生額800,2014年400,2015年0,2016年-400,2017年-800 所以2013年的遞延所得稅資產是2016轉回400和2017轉回的400,計算遞延所得稅用未來適用稅率,所以計算遞延所得稅資產用2016年稅率12.5%,2017年稅率25%,以后年度以此類推
朱小慧老師
2024 01/19 16:25
200是投資性房地產確認的公允價值變動損益,稅法不承認,所以減去
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