問題已解決
老師,你好,請問暫估的材料怎么做賬,并且怎么結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本去呢



同學您好,暫估,一般為:借:原材料,貸:應付賬款,付款為借:應付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應付賬款紅字,
你好,
據(jù)發(fā)票記
借:原材料,
應交稅費-應交增值稅(進項)
貸:應付賬款
2023 04/14 17:37

易 老師 

2023 04/14 17:38
后結(jié)正常領(lǐng)用生產(chǎn)進成本轉(zhuǎn)庫存做損益轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本
