問題已解決
老師 在建筑行業沖回暫估成本中 可以借主營業務成本-銷售成本 貸主營業務成本-暫估成本嗎



同學你好
不對
應該是原分錄負數紅沖然后再按照藍字發票來做
2023 03/07 17:04
m476690268 

2023 03/07 17:06
暫估的時候 是借 主營業務成本-暫估成本 貸 其他應付款

樸老師 

2023 03/07 17:13
同學你好
借主營業務成本暫估負數
貸其他應付款負數
m476690268 

2023 03/07 17:47
那我做結轉成本時 也是正常結轉嗎?借主營業務成本-銷售成本 貸在建工程

樸老師 

2023 03/07 17:52
對的
是正常結轉的哦
m476690268 

2023 03/07 17:56
好的。謝謝老師

樸老師 

2023 03/07 18:02
同學你好
滿意請給五星好評,謝謝
m476690268 

2023 03/07 18:06
在哪里五星好評呢

樸老師 

2023 03/07 18:23
同學你好
點立即結束就可以評價
