問題已解決
我想問問去年暫估的成本,今年在匯算清繳之前會開發票過來,這個怎么做賬務處理?賬務處理是什么樣子的,我現在已經開票過來了,我要怎么處理去年的暫估,會計分錄是什么



你好,當時暫估是借主營業務成本貸應付賬款的嗎?
2023 01/29 16:33

84784968 

2023 01/29 16:35
是的 老師是這樣的

84784968 

2023 01/29 16:36
現在開票出來了,和我暫估的金額是一致的。我今年會計處理是不是直接可以紅沖再做藍字?

郭老師 

2023 01/29 16:36
借應付賬款,貸以前年度損益調整,
借以前年度損益調整,
應交稅費、應交增值稅進項,
貸銀行
應付賬款等。

84784968 

2023 01/29 16:39
以前年度損益調整不是是交所得稅的時候做這個分錄嗎?

84784968 

2023 01/29 16:40
現在開票出來了,和我暫估的金額是一致的。我今年會計處理是不是直接可以紅沖再做藍字?老師

郭老師 

2023 01/29 16:40
調整的是以前損益類的科目,不光是企業所得稅的。
