問題已解決
失控專用發票如何進行賬務處理



你好
借:原材料等科目 ,貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出)
借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出),?貸:應交稅費—未交增值稅
借:應交稅費—未交增值稅 ,?貸:銀行存款
2021 11/30 11:11

84785011 

2021 11/30 11:12
不產生增值稅呢
然后那個進項稅額怎么處理

鄒老師 

2021 11/30 11:14
你好,失控專用發票,你當地稅局沒有要求做進項稅額轉出處理,補交增值稅嗎??

84785011 

2021 11/30 11:15
有做了,但是我們有留底稅額

鄒老師 

2021 11/30 11:16
你好,是用留抵稅額抵扣了進項稅額轉出??

84785011 

2021 11/30 11:16
沒產生稅款。。

鄒老師 

2021 11/30 11:20
你好,根據你的描述,賬務處理是
借:原材料等科目 ,貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出)
借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出),?貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)

84785011 

2021 11/30 11:21
嗯哼

84785011 

2021 11/30 11:22
是轉出了,然后有留底稅額
不產生稅款

鄒老師 

2021 11/30 11:24
你好,根據你的描述,賬務處理是
借:原材料等科目 ,貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出)
借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出),?貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)
(是針對這個回復有什么疑問嗎)

84785011 

2021 11/30 11:25
意思是那個原材料也算到那個進項稅額轉出里面嗎

鄒老師 

2021 11/30 11:26
你好,是把進項稅額轉出的金額,增加計入到原材料入賬金額的意思

84785011 

2021 11/30 11:28
那我們這個原材料是不是還能結轉成本啊

鄒老師 

2021 11/30 11:29
你好,業務本身是真實的,還是業務都是虛假的??

84785011 

2021 11/30 11:33
業務是真的,只是進項稅不讓抵扣了

鄒老師 

2021 11/30 11:33
你好,那就是增加原材料的入賬成本,然后增加到產品生產成本,銷售了結轉到主營業務成本?

84785011 

2021 11/30 11:36
是上游企業注銷查賬呢,沒報稅

鄒老師 

2021 11/30 11:36
(是針對這個回復有什么疑問嗎)
