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老師這380多萬都找回來 就算不用交稅了嗎? 那還有調減部分呢 會形成退稅嗎 還是說最后正好不用退稅也不用交稅呀



你這個300多萬是發生了什么業務?
05/22 10:04

84785010 

05/22 10:06
24年賬上暫估成本3578534.76 年底交了12000的企業所得稅 最后算要開回來成本發票3820136.25元 這3820136.25的成本發票里 包括了我加進去的50多萬費用 沒有發票 匯算清繳做調增 那實際回來的成本就比賬上暫估多了

宋生老師 

05/22 10:06
你好,這樣子的話你要申請退稅。

84785010 

05/22 10:09
那我應該怎么算呀

宋生老師 

05/22 10:10
你好,你按照最終拿到的發票做成本,算出來你應該交多少稅,然后再跟你實際交的稅做對比。

84785010 

05/22 10:12
老板讓我算需要回多少成本
我是這么算的 24年賬上暫估3578534.76 加上24年第四季度利潤總額-240000 再加上第四季度研發費用-113100
再加上賬上無票發票的需要調增的594701.53
最后得出來是3820136.25

宋生老師 

05/22 10:13
要回多少成本是什么意思

84785010 

05/22 10:23
回來多少成本發票 才能平賬 企業之前交稅了 匯算清繳的時候不想交稅了

宋生老師 

05/22 10:24
你好,你把你去年12月的利潤表發來。

84785010 

05/22 10:30
老師 你看下 ?!ぁぁぁ?/div>

宋生老師 

05/22 10:31
好,你這個成本費用里面暫估了多少金額

84785010 

05/22 10:33
3578534.76,,,,老師,,老師·····

宋生老師 

05/22 10:36
你這個本年累計的利潤總額是正數。
你需要補回3578534.76-611019.84的發票

84785010 

05/22 10:38
我上面說的利潤總額是企業所得稅里的,,您這611019.84怎么算的呀

宋生老師 

05/22 10:39
你好這個我說的60多萬就是你的這個財務報表里面的營業利潤

84785010 

05/22 10:45
匯算清繳怎么調呀 我上面算的那些都不對呀

宋生老師 

05/22 10:58
您好,你只要補這些發票回來,就不用調了

宋生老師 

05/22 10:59
你看你實際補回多少,真實有發票的金額有多少

84785010 

05/22 11:20
那沒有發票的594701.53 還得調增

宋生老師 

05/22 11:23
你好,是的,沒有取得發票的部分,是要調。

84785010 

05/22 12:00
594701.53也相當于是暫估吧
我可以把24年做的管理費用-費用 沖了 然后做成暫估?
不應該回來357萬左右嗎

宋生老師 

05/22 12:01
你好,是這樣,你要拿回來多少,就按上面說的。你需要補回3578534.76-611019.84的發票
你沒有拿回來的部分,就調增


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