問題已解決
我司最近發現一個問題,有一個技術軟件我們實際只有年度使用費,每年都要支付二十幾萬的使用費,去年我看金額以為是無形資產,就按照無形資產入賬進行了攤銷,直到今年下半年我們又需要支付同樣金額的費用才知道這只是軟件的使用費。對于我之前無形資產錯誤進行計量賬務應該如何調整?



您好,借無形資產負數 借以前年度損益調整(如果攤銷記入到了損益類科目)負數 借以前年度損益調整(去年應該負擔的金額) 借管理費用等(今年應該負擔的金額)
01/01 16:02

我司最近發現一個問題,有一個技術軟件我們實際只有年度使用費,每年都要支付二十幾萬的使用費,去年我看金額以為是無形資產,就按照無形資產入賬進行了攤銷,直到今年下半年我們又需要支付同樣金額的費用才知道這只是軟件的使用費。對于我之前無形資產錯誤進行計量賬務應該如何調整?
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內容