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9月 暫估成本 借:主營業務成本—材料費(水泥)—暫估 66000.00 貸:應付賬款—暫估應付款 66000.00 老師,請問怎么沖暫估 9月 結轉損益 借:本年利潤 66000.00 貸:主營業務成本—材料費(水泥)—暫估 66000.00 現在怎么沖銷



借:主營業務成本—材料費(水泥)—暫估- 66000.00
貸:應付賬款—暫估應付款 -66000.00
負數沖銷就成了
2024 10/28 12:05

84784985 

2024 10/28 12:06
結轉了損益也是這樣沖嗎?:借:主營業務成本—材料費(水泥)—暫估- 66000.00
貸:應付賬款—暫估應付款 -66000.00

東老師 

2024 10/28 12:06
對 按照負數轉到本年利潤就成

84784985 

2024 10/28 12:07
好的,謝謝老師

東老師 

2024 10/28 12:07
沒事? ?幫忙給個五星好評

84784985 

2024 10/28 12:16
老師,請問下收銀行利息0.21元,或者支出0.21元的手續費需要做分嗎?

東老師 

2024 10/28 12:17
不管是你收到或支出都是需要做賬的

84784985 

2024 10/28 12:20
那我9月份的可以做到10月份的賬嗎?

東老師 

2024 10/28 12:21
做到10月份是沒有問題的

84784985 

2024 10/28 12:22
好的,謝謝老師

東老師 

2024 10/28 12:23
沒事? ?幫忙給個五星好評
