問題已解決
老師好!上年年末的時候做了暫估,借:工程施工合同成本材料費貸:應付賬款暫估,然后借:主營業務成本貸:工程施工合同成本材料費,現在票來了,該怎么做呢?



你好,同學。
金額和之前暫估有差異嗎,如果沒有直接作為 附件處理
2020 04/12 10:10

84784967 

2020 04/12 10:12
有差異,您的意思是如果正好,就不用紅沖了,有差距呢

陳詩晗老師 

2020 04/12 10:13
是的,有差距,就是
借 應付賬款
貸 主營業務成本或以前年度損益調整
然后再按發票金額做一筆正確的

84784967 

2020 04/12 10:16
不用做,借:工程施工合同成本材料費,貸:應付賬款――暫估了吧

陳詩晗老師 

2020 04/12 10:17
不用了,直接用成本沖就是了

84784967 

2020 04/12 10:18
