問題已解決
工程類公司。。。。。9月份買的材料沒有收到發票俺暫估成本上賬。借:主營業務成本,,暫估成本 貸:應付賬款~暫估成本 10月份錢付過收到發票 賬怎么做?



借應付賬款借主營業務成本,負數
借主營業務成本貸應付賬款,
借應付賬款貸銀行存款。
2021 11/03 15:48

84785028 

2021 11/03 15:54
沒看懂,,,,是不是借:應付賬款? ?貸:銀行存款

84785028 

2021 11/03 15:55
我看上個月的暫估成本都已結轉過了

郭老師 

2021 11/03 16:02
你得紅沖之前的成本,然后再做發票的第一個是紅沖,然后第二個是做成發票的成本,第三個是付款。
