問題已解決
就是物業公司代收商戶的電費,他們沒有付款,先開票,做帳時怎么記呢,專票



借:應收賬款
貸:其他業務收入
增值稅-銷項稅
2024 08/30 10:44

84785029 

2024 08/30 10:48
錢回來了再沖應收帳款 他們這之前代收的水電費全是記 其他應收款

家權老師 

2024 08/30 10:50
那么你就掛其他應收款

84785029 

2024 08/30 10:58
這個沒什么影響的對吧?

家權老師 

2024 08/30 11:00
是的,沒有影響的,沖平就行
