問題已解決
我們是物業公司,代收的電費我們記到其他應付款去了,等給國家電網支付的時候我們就把其他應付款下賬了,然后有一張發票是把自己的成本電費和代收的開一張專用發票上了,現在代收的做進項稅額轉出貸方科目怎么做


你好。貸方做其他應付款。
2022 04/25 14:36

84784989 

2022 04/25 14:52
我不懂為啥貸方做其他應付款,老師可以講解一下嗎

84784989 

2022 04/25 15:11
老師為啥貸方做其他應付款
夏老師 

2022 04/25 15:21
因為你是代收的電費,正常情況下你就是貸,其他應付款。代收的電費轉出的進項。也要加入到其他應付款。

84784989 

2022 04/25 15:26
沒聽懂????老師
夏老師 

2022 04/25 18:07
代收的電費你抵扣了,當時記入其他應付款的金額就比較少,現在把進項稅額轉出,把其他應付款補進去就可以。比如你。代收十萬的電費。你有兩萬的進項,那你當時的時候。貸的其他應付款就是8萬現在進項稅不抵了,已轉出,再補兩萬。
