問題已解決
老師,幫忙看一下我這個筆記對不對?尤其③,應交稅費到底放在借方還是貸方?心里不確定



您好
比較正確的哈 ③,應交稅費是放在借方
2024 07/26 10:43

84784958 

2024 07/26 10:45
好的,謝謝老師

bamboo老師 

2024 07/26 10:45
不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問

84784958 

2024 07/26 12:01
老師,我寫的③是正確的,那我后面走免征,如何將進項稅轉出?轉到哪個科目?分錄怎么寫?

bamboo老師 

2024 07/26 13:19
免征請問什么原因免征?

84784958 

2024 07/26 13:26
①一開始,我就知道這個訂單因為操作不合格,不能退稅,只能走免征,分錄怎么寫?
②我已經申請了退稅,到時候因為其他原因沒有過,不能退稅,我如何寫分錄?

bamboo老師 

2024 07/26 13:33
借 庫存商品
貸 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出

84784958 

2024 07/26 13:36
老師,不能直接寫:借:主營業務成本,貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)嗎?

bamboo老師 

2024 07/26 13:42
應該通過庫存商品科目周轉一下的哈

84784958 

2024 07/26 14:12
好的,謝謝老師

bamboo老師 

2024 07/26 14:13
不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問
