問題已解決
發票不可以抵扣在上一年度做了進項轉出,今年又收到了紅沖發票,要如果稅務處理呢



您好!這個要看你上年怎么做的分錄
2024 07/25 12:04

84785020 

2024 07/25 12:05
是要更正上一年度的增值稅申報表嗎

宋生老師 

2024 07/25 12:07
你好!一般是不需要更正增值稅申報的。
只是損益類的,可能涉及更正上年匯算

84785020 

2024 07/25 12:08
不用嗎?上一年度將稅額轉出來了啊

84785020 

2024 07/25 12:08
今年又收到了紅沖發票

宋生老師 

2024 07/25 12:10
你好!你不是去年就轉出了啊

84785020 

2024 07/25 12:14
是啊,去年轉出了,今年收到紅票

宋生老師 

2024 07/25 12:15
你好!你去年轉出的分錄是怎么做的
已經轉出后,今年就不涉及這個進項稅的問題了

84785020 

2024 07/25 12:15
意思是上一年沒抵扣,也就是說今年紅票不用抵扣?

宋生老師 

2024 07/25 12:16
你好!是的。都不抵扣了

84785020 

2024 07/25 12:18
紅票不抵扣要填增值稅哪一欄呢

宋生老師 

2024 07/25 12:20
您好!紅字發票不抵扣,不用填

84785020 

2024 07/25 12:30
那如果去年沒做進項稅額轉出,今年收到紅票要認證勾選嗎我

宋生老師 

2024 07/25 13:11
您好!去年沒有轉出,今年開紅字就要轉出
