問題已解決
跨年度,并且已經抵扣了的進項發票,今年稅務局查出這個進項發票異常,需要做進項稅額轉出,請問怎么做分錄?



你好,去年做了成本費用的嗎?如果是的話,實際有業務的,借以前年度損益調整,
貸應交稅費,應交增值稅進項轉出
2023 07/06 10:24

84785011 

2023 07/06 10:33
那后面這張異常發票恢復正常了,又可以抵扣了,又怎么寫分錄

郭老師 

2023 07/06 10:36
借應交稅費、應交增值稅進項,貸以前年度損益調整。

跨年度,并且已經抵扣了的進項發票,今年稅務局查出這個進項發票異常,需要做進項稅額轉出,請問怎么做分錄?
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