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一批貨,開了兩張票,都抵扣了,做的原材料,進項稅,還做了一筆借進項稅,貸,待認證進項稅,現在作廢了一張,進項稅轉出怎么做分錄



您好,這個的話是? 借 原材料? ?貸 應交稅費? 應交增值稅 進項稅額轉出
2024 07/03 17:43

84784969 

2024 07/03 17:44
就做了一張張票的原材料

小鎖老師 

2024 07/03 17:46
是的,所以現在要轉出的

84784969 

2024 07/03 17:46
兩張同樣的票,都抵扣了,一張做了原材料,另一張作廢的,就沒見票,直接借方做了進項稅,貸方做了待認證

84784969 

2024 07/03 17:47
老師還在嗎

小鎖老師 

2024 07/03 17:47
嗯對,所以現在這樣轉出就行的

84784969 

2024 07/03 17:48
我表述的清楚嗎

小鎖老師 

2024 07/03 17:49
嗯對,再,這個是這筆轉出沒錯啊

84784969 

2024 07/03 17:50
那原材料豈不是入了2遍

84784969 

2024 07/03 17:54
沒有做原材料,只做了進項稅

小鎖老師 

2024 07/03 18:00
那你現在的話,等于說,轉出一個進項稅不是就可以了嗎

84784969 

2024 07/03 18:05
是的,沒作廢以前我做一筆分錄是,借方做了進項稅,貸方做了待認證進項稅,現在進項稅轉出,我該怎么做

小鎖老師 

2024 07/03 18:06
轉出就是? 借 應交稅費 應交增值稅進項稅額轉出? 貸 應交稅費 應交增值稅 進項稅額

84784969 

2024 07/03 18:14
是不是,借方進項稅,貸方,進項稅轉出

小鎖老師 

2024 07/03 20:08
嗯對就是這個意思的

84784969 

2024 07/04 09:16
款付了26萬,票只開了6萬,但是做賬的時候看錯了,做了26萬的費用,這個怎么調?

小鎖老師 

2024 07/04 09:48
很簡單啊,? ?借 應收賬款 200000? 貸 管理費用200000

84784969 

2024 07/04 10:15
照片是23年做的憑證 ,已經結賬了 是不是24年應該調整 借是 以前年度損益20萬,貸是 管理費用20萬

84784969 

2024 07/04 10:23
合同26萬 23年我款付了26萬,對方票只開了6萬,但是做賬的時候看錯了,做了26萬的費用,24年這個怎么調?

小鎖老師 

2024 07/04 10:30
跨年了肯定是借 應付賬款 貸 以前年度損益調整? 借??以前年度損益調整? 貸 未分配利潤
