問題已解決
老師,我待認證轉到進項稅,8張發票,已做過賬了,做了待認證,我現在轉到進項稅,直接做,借應交稅費進項稅,貸待認證進項稅,可以吧,做一筆分錄,摘要就寫,8張發票從待認證轉到進項稅,可以吧,可對呢?分錄?摘要?



你好你的摘要和分錄都是對的
2024 09/06 19:37

84784986 

2024 09/06 19:38
老師,那當月發票,當月不認證,可以不做賬嗎?等哪月認證哪月再做賬?可以這樣做?前面一個老師說的?

84784986 

2024 09/06 19:39
如果當月取得進項發票不做賬,那不就賬實不相符了?

暖暖老師 

2024 09/06 19:42
原材料這種可以放待抵扣就可以

84784986 

2024 09/06 19:54
我們買的是庫存商品也可以當月不認證不做賬嗎?

暖暖老師 

2024 09/06 20:01
你商品用不到就可以不做賬務
