問題已解決
老師,一般人,以前會計都沒做增值稅轉(zhuǎn)出這一步,就是借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增-銷,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增-進 應(yīng)交稅費-未交增值稅。直接做的借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-未交增值,導(dǎo)致進、銷三級科目里100多萬余額,得怎么處理?



您好,這個的話。可以現(xiàn)在做一筆?借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增-銷,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增-進 應(yīng)交稅費-未交增值稅? 這個
2024 06/25 22:20

84784974 

2024 06/25 22:23
老師摘要怎么寫?

小鎖老師 

2024 06/25 22:23
這個就是寫調(diào)整前期所得稅

84784974 

2024 06/25 22:24
謝謝老師

小鎖老師 

2024 06/25 22:24
不客氣的,早點休息
