問題已解決
老師,當月成本未收到票可以不做暫估嗎



可以的,可以這么做的。
2024 05/27 18:35

84785005 

2024 05/27 18:38
那就是等票到直接入帳哦

郭老師 

2024 05/27 18:39
你大姑就可以打實際發生的正常暫估后期發票到了之后再調整。

郭老師 

2024 05/27 18:39
暫估就可以的,實際業務發生了可以正常做的,按照權責發生制來做。

84785005 

2024 05/27 18:43
旅行社暫估分錄怎么做呢

郭老師 

2024 05/27 18:44
借主營業務成本貸應付賬款暫估。

郭老師 

2024 05/27 18:44
增值稅可沒法暫估。

84785005 

2024 05/27 18:47
我們是差額申報,然后我是剪掉成本入帳,3月成本在5月開,但是我三月已經剔除成本申報了

郭老師 

2024 05/27 18:49
借主營業務成本、
應交稅費、應交增值稅、
貸應付賬款。

84785005 

2024 05/27 18:51
3月份的票開在5月

郭老師 

2024 05/27 18:51
你好,我上面給你寫了暫估的,還有其他的什么嗎?收到了發票之前的不變金額是負數,然后再做發票的。

84785005 

2024 05/27 18:51
但是3月我已經扣除成本了
,這種有影響嗎

郭老師 

2024 05/27 18:52
有影響的增值稅不允許暫估
你沒有成本發票的時候,你怎么開的差額發票
