問題已解決
借,以前年度損益調整60,貸,其他應付款60,借,利潤分配-未分配利潤60,貸,以前年度損益調整60,老師,這個損益調整匯算清繳怎么申報



你好,匯算清繳的時候把這筆費用具體填寫到相應的期間費用明細表就成
2024 05/27 06:18

84785012 

2024 05/27 06:21
老師,這個是車票費,具體填哪行哪列呢,如果是加油費,具體填哪行哪列呢

84785012 

2024 05/27 06:21
老師,那除了調整的,其他不調整的期間費用用友往里面填數據嗎

東老師 

2024 05/27 06:22
比如期間費用明細表,這兩個費用因為沒有具體的分類,所以直接誒放到辦公費就成
