問題已解決
老師,您好!我想請教一下紅沖往年進項發票需要去更正增值稅申報嗎?例如本企業去年收到一張發票已在2023年6月認證抵扣,但是2024年發現這張發票開票有問題,需要紅沖重新開具,這樣的情況我們財務應該怎么處理呀?



事情是這樣的銷售方給我們開了稀土范圍商品的發票,經稅務局管控提出質疑,因為稀土屬于資質較嚴的管控范圍,讓我們企業與對方公司核實,經協商我們把商品退回去,并紅沖了發票。然后主管稅務機關讓我去更正申報
2024 05/21 13:57

84784998 

2024 05/21 14:04
我不可以自己在電子稅務局更正申報嗎

84784998 

2024 05/21 14:08
好的,這樣的情況就是有兩個解決辦法是吧?要么在2024年做進項轉出,要么去更正申報

84784998 

2024 05/21 14:18
好的,老師,我還想問一下,這兩種處理辦法分別有什么影響嗎

84784998 

2024 05/21 14:19
會不會影響我們做企業所得稅匯算清繳呢?

84784998 

2024 05/21 14:22
那這樣的話就需要去更正申報了吧

84784998 

2024 05/21 14:38
好的,謝謝老師

東老師 

2024 05/21 13:52
您好,2024年申報的時候直接做進項稅額轉出就可以。

東老師 

2024 05/21 14:00
如果稅務局讓你去更正申報的話,那你就去大廳更正申報。

東老師 

2024 05/21 14:05
時間久了應該是不能自己修改申報。

東老師 

2024 05/21 14:11
是的,沒錯兒,只能是那這么兩種這么辦

東老師 

2024 05/21 14:19
這個正常更正申報就可以了,沒有什么影響。

東老師 

2024 05/21 14:20
這個涉及到損益的話,所得稅也會影響。

東老師 

2024 05/21 14:22
對,有變化肯定也是一起更正的。

東老師 

2024 05/21 14:39
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝多謝
