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匯算清繳怎么交7千多的稅呀



你好,是根據已有的利潤表,做納稅調增,使得匯算清繳的時候補交7千多所得稅的意思??
2024 05/08 11:41

84785026 

2024 05/08 11:45
是的,只是填進去,還沒有調

鄒老師 

2024 05/08 11:45
你好,比如可以通過? 納稅調整項目明細表——扣除類—其他欄次填寫一個數據,使得主表的應補退稅額是7千多

84785026 

2024 05/08 11:47
先把財務報表填了,在填所得稅里面調整明細表嗎?

鄒老師 

2024 05/08 11:48
你好,是的,是這樣的

84785026 

2024 05/08 11:52
年前工資年后發了,還用調增嗎

鄒老師 

2024 05/08 11:54
你好,匯算清繳之前發放了,就不需要調增的

84785026 

2024 05/08 12:14
這個業務招待費之前會計錄錯了,我能隨便寫嗎?

鄒老師 

2024 05/08 12:53
你好,業務招待費之前會計錄錯了,就需要調整到正確的才是?

84785026 

2024 05/08 12:56
嗯,行,調整一下,干了四萬多招待費

鄒老師 

2024 05/08 12:59
祝你學習愉快,工作順利?
