問題已解決
老師,我3月份應收賬款做錯了,現在掛著115元,我已經結賬了,我現在想用尾款去零的分錄沖掉,請問怎么做



你好,當時開了發(fā)票嗎?
2024 04/08 09:03

84785046 

2024 04/08 09:05
沒有,這是員工欠公司的,他已經結清了,但是賬錯了。還在掛著115

84785046 

2024 04/08 09:06
我反結賬,系統(tǒng)提示,怕數據有變動,我就沒敢返回去改了,反結賬系統(tǒng)會混亂嗎

郭老師 

2024 04/08 09:07
你好,借應收賬款、負數
貸。主營業(yè)務收入負數
應交稅費負數,你賬上紅沖就行。

84785046 

2024 04/08 09:17
反結賬可以用嗎?會不會系統(tǒng)數據混亂了

郭老師 

2024 04/08 09:18
你好,你可以反結賬,這個你們自己決定。
