問題已解決
去年賬做錯但是已結賬,把預收賬款做到了其他應收賬款里面了,現在怎么辦?



借銀行存款,貸其他應收款,做的這個科目嗎?
2023 03/15 13:49

84784972 

2023 03/15 13:55
對的 就是這樣做的,實際應該是借銀行存款 貸預收賬款,因為是合同往來款

郭老師 

2023 03/15 13:55
借其他應收款,貸預收賬款。做這個調整的。

84784972 

2023 03/15 13:58
去年已經結賬,是在本月做這個分錄嗎? 其他應收款的金額就寫現在轉給預收的金額是吧?

郭老師 

2023 03/15 13:59
可以的,可以這么做的,在今年調整就行。

84784972 

2023 03/15 15:38
去年沒有入賬無形資產 今年補賬,無形資產的計提攤銷怎樣寫分錄?怎樣計算金額

郭老師 

2023 03/15 15:40
借以前年度損益調整
貸累計攤銷
原值除以12除以年限。

84784972 

2023 03/15 15:41
一般攤銷幾年呢?我們18年申請的專利一直未入無形資產,現在怎么攤銷

郭老師 

2023 03/15 15:47
你好,一般十年攤銷的。

84784972 

2023 03/15 15:48
補入無形資產的賬就是 先 借 無形資產貸以前年度損益調整 然后再 借以前年度損益調整 貸累計攤銷嗎?

郭老師 

2023 03/15 15:50
你好,這個無形資產是當時現金購買的還是什么購買的公戶,如果是的話,借無形資產貸銀行房款或者庫存現金。

郭老師 

2023 03/15 15:50
攤銷的時候借以前年度損益調整貸累計攤銷。

84784972 

2023 03/15 15:50
自行研發的 賣給了另一個公司,但是研發公司的賬上沒有記無形資產

郭老師 

2023 03/15 15:52
你好。你有研發支出資本化嗎?

84784972 

2023 03/15 15:52
之前的專利費用是這樣做的分錄

郭老師 

2023 03/15 15:53
你好,也就是你已經做了管理費用嗎?你現在是想轉到無形資產還是怎么了?

84784972 

2023 03/15 15:55
我現在就是不知道無形資產以前沒入賬 現在的入賬價值金額寫多少 因為我們以前沒有入賬 卻發生了專利轉讓 現在不知道賬怎么處理

郭老師 

2023 03/15 15:56
你單位自己研發的話,你看下有沒有研發支出資本化。

84784972 

2023 03/15 16:00
我紅色圈出來的您看下 應該資本化就一項3000元的

郭老師 

2023 03/15 16:03
費用化的,正是月末結轉到了管理費用里面了。
