問題已解決
之前做的暫估固定資產現在要怎么沖掉



你好,現在發票到了嗎?
2024 04/05 13:49

84785030 

2024 04/05 13:50
是的,所以怎么做分錄

郭老師 

2024 04/05 13:51
借應付賬款貸固定資產
借固定資產貸應付賬款
折舊需要調整嗎?

84785030 

2024 04/05 13:52
折舊調整的話要怎么做分錄呢

郭老師 

2024 04/05 13:53
多做了折舊的,借累計折舊貸利潤分配未分配利潤。如果是少做的,做相反的,這個是跨年的,
當年的把利潤分配未分配利潤改成管理費用的。
