問題已解決
暫估在建工程并且轉固了,現在收到建筑服務發票該如何賬務處理。例如:之前已做分錄:借:在建工程—暫估100 貸:應付賬款—暫估 100 借:固定資產 100 貸:在建工程—暫估100。現在收到建筑服務專用發票109 該如何賬務處理



親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:
這里需要把原來暫估的賬務處理沖回,再重新做在建工程轉固定資產的分錄
沖回原來的賬務處理
借:應付賬款——暫估100
貸:在建工程——暫估100
借:在建工程——暫估100
貸:固定資產100
重新做
借:在建工程100
應交稅費——應交增值稅(進項稅額)9
貸:應付賬款109
借:固定資產100
貸:在建工程100
祝您學習愉快!10/31 21:59

云卷云舒 

11/01 19:13
您好老師,如果后期收到的發票是陸續收到的,那么是每收到一筆發票就沖一次暫估,還是等到發票全部收到后才沖暫估。例如這109元的發票是分兩次到的,是每次收到發票沖暫估,還是這109的發票全部收到后再沖暫估。感謝歐陽老師

歐陽老師 

11/01 19:13
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:
老師個人認為是每收到一筆發票就沖一次暫估
祝您學習愉快!
老師個人認為是每收到一筆發票就沖一次暫估
祝您學習愉快!
