問題已解決
5年前不屬于我單位的資產(chǎn)錯(cuò)計(jì)入了固定資產(chǎn),計(jì)提了5年的折舊,現(xiàn)在要把這個(gè)資產(chǎn)還給對(duì)方,如何進(jìn)行賬務(wù)處理?



你好當(dāng)時(shí)有發(fā)票的嗎
2024 03/08 22:17

郭老師 

2024 03/08 22:17
發(fā)票開給你單位了嗎

84785020 

2024 03/08 22:18
沒有發(fā)票

84785020 

2024 03/08 22:19
不是我單位付的錢,純屬于幾帳錯(cuò)誤

郭老師 

2024 03/08 22:51
借累計(jì)折舊
貸利潤分配未分配利潤
借應(yīng)付賬款
貸固定資產(chǎn)
匯算清繳調(diào)增

84785020 

2024 03/08 23:06
如果我直接借:累計(jì)折舊,貸:管理費(fèi)用會(huì)有什么問題?

郭老師 

2024 03/09 06:43
你這個(gè)直接影響今年的利潤了
