問題已解決
老師,正在計提折舊的固定資產合并在一起怎樣進行賬務處理



如果合并前的卡片生成過憑證,則合成后的新卡片不需要生成憑證。如果固定資產期末結賬時提示有單據未生成憑證,可通過取消勾選固定資產參數“固定資產生成的憑證未過賬不允許結賬”放開。
2023 04/11 08:21

84784971 

2023 04/11 08:34
沒用卡片,用的用友軟件記的賬,正在計提折舊的固定資產合并在一起是和原值還是凈值

樸老師 

2023 04/11 08:38
同學你好
是凈值合并

84784971 

2023 04/11 08:41
合并后的折舊怎樣計提,原來分開時計提年限不一樣

樸老師 

2023 04/11 08:42
同學你好
合并之后確定折舊年限
按月計提

84784971 

2023 04/11 08:45
也就是重新確定折舊年限,計提折舊,以前已經計提的折舊不用調賬不

樸老師 

2023 04/11 08:50
同學你好
對的
是這個意思

84784971 

2023 04/11 09:38
兩個正在計提折舊的固定資產合在一起,借一個固定資產,貸另一個固定資產這樣轉過去嗎?老師

樸老師 

2023 04/11 09:42
同學你好
對的
是這樣的

84784971 

2023 04/11 09:43
好的老師,謝謝!

樸老師 

2023 04/11 09:47
同學你好滿意請給五星好評,謝謝
