問題已解決
老師好,23年有一筆無票支出5萬,23年已經(jīng)納稅調增了5萬,那么24年賬上還要做什么處理嗎



不需要做賬務處理的了
2024 03/06 15:58

84785013 

2024 03/06 16:01
23年這5萬計入成本費用 就不用管了 是這個意思吧

家權老師 

2024 03/06 16:02
是的,除非收到了發(fā)票

84785013 

2024 03/06 16:03
老師,什么情況下 納稅調增要做 賬上也要處理

家權老師 

2024 03/06 16:11
暫估的金額跟發(fā)票金額有差異

84785013 

2024 03/06 16:13
老師,要是24年把這筆無票支出 做了 借:利潤分配-未分配利潤 5萬 貸:銀行 5萬,那么是不是就不用納稅調增了

家權老師 

2024 03/06 16:15
你=23年都做賬了為啥24年還要做賬呢?

84785013 

2024 03/06 16:17
好的,明白了,謝謝老師

84785013 

2024 03/06 16:18
老師,要是24年發(fā)票到了 該怎么做

家權老師 

2024 03/06 16:21
暫估入庫
借;庫存商品/原材料/成本費用
貸:應付賬款-估價-供應商
發(fā)票到后沖暫估
借:應付賬款-估價-供應商
?? 庫存商品/原材料/成本費用(暫估差額)
應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人)
貸:應付賬款—結算戶-供應商
支付貨款
借:應付賬款—結算戶-供應商
貸:銀行存款
