問題已解決
老師,23年有一些老板個人支出差旅費入帳了,金額5萬左右,我已經匯算調增了,繳納所得稅了,還涉及其他稅費么



你好,不涉及到其他的。
2024 06/03 10:54

84785004 

2024 06/03 10:56
老師把自己個人支出入帳了,涉及個稅么?需要把這5萬合并工資繳納個稅么

郭老師 

2024 06/03 10:58
你好,差旅費不涉及到個稅。

84785004 

2024 06/03 10:59
匯算調增的5萬也不需要做賬務處理么

郭老師 

2024 06/03 10:59
是的對的是的對的是的對的。

84785004 

2024 06/03 11:02
老師,那明年繼續給老板報銷個人費用,到時候調增交所得稅就行,賬上本年利潤少,未分配利潤少,分紅就少交個稅了,可以么

郭老師 

2024 06/03 11:02
可以的,可以這么做的。

84785004 

2024 06/03 11:03
可以呀?老師

郭老師 

2024 06/03 11:04
你好,對呀,為什么不可以?因為這是實際發生的業務呀。

84785004 

2024 06/03 11:11
確實老板個人支出,但是與收入無關

郭老師 

2024 06/03 11:13
怎么和收入沒有關系?他是出差的,是你企業的業務不是嗎?

84785004 

2024 06/03 11:27
他個人去三亞旅游,來回機票,這種需要調增吧?

郭老師 

2024 06/03 11:28
你好,需要交個稅的,不允許抵扣。
