問題已解決
收取1至3月份的物業費共4299元,其中有兩戶的1至3月的發票已開,開票不含稅金額為2753.47,稅額為27.53,開票總金額為2781元。請問1月份分錄怎么寫?



借銀行存款,
貸預收賬款4299-27.53
應交稅費應交增值稅27.53
借預收賬款,貸主營業務收入4299/1.01/3
2024 02/20 07:58

84784960 

2024 02/20 08:09
老師增值稅只要確認開票的增值稅嗎?

郭老師 

2024 02/20 08:11
對的,是的,是這么做的。

84784960 

2024 02/20 08:20
這兩戶開發票是開的1-3月份的,還有兩戶1月份沒開票要不要確認增值稅?

郭老師 

2024 02/20 08:23
需要
沒開發票的需要
這里修改
借預收賬款,
貸主營業務收入4299/1.01/3
應交稅費,應交增值稅

84784960 

2024 02/20 10:00
已開發票的,不管屬不屬于當期收入都要確認增值稅是嗎?沒開票的按照分攤的收入確認增值稅是嗎?預收賬款減去增值稅,然后增加一筆分錄應交稅費一應交增值稅?

郭老師 

2024 02/20 10:02
對的,是的,是這么做的。

84784960 

2024 02/20 10:03
那下個月確認收入時是不是要做個分攤表?

郭老師 

2024 02/20 10:05
是的,對的,你一月份開始就做分攤表。

84784960 

2024 02/20 10:06
分攤表怎么做,要不要減去稅費,老師能發個樣板嗎

郭老師 

2024 02/20 10:12
收入的,你自己做一個吧,我這邊沒有

郭老師 

2024 02/20 10:12
增值稅的可以單獨體現。

84784960 

2024 02/20 10:13
物業費我這些做的是預收,然后2月份又收到一戶物業費1一3月份的這個怎么做賬?

郭老師 

2024 02/20 10:16
你好,那你一月份借應收賬款貸主營業務收入,應交稅費,沒有收到錢的這些掛著這個科目,然后收到了借銀行存款貸應收賬款

84784960 

2024 02/20 10:18
這樣做會不會很亂,一個公司掛應收賬款又掛預收賬款的?

郭老師 

2024 02/20 10:19
不是同一個客戶不要緊的,沒有關系呀。

郭老師 

2024 02/20 10:19
應收賬款借方表示對方欠了你的錢,預收賬款貸方表示你提前收了人家的錢。

84784960 

2024 02/20 10:20
對賬時會不會很麻煩?這兩個金額會合并嗎

郭老師 

2024 02/20 10:21
你好,你客戶多對賬就是麻煩和你掛的哪個科目沒有影響。

84784960 

2024 02/20 10:38
可以不用預收賬款嗎?把預收的物業費放到應收賬款貸方可以嗎?

郭老師 

2024 02/20 10:40
可以的,可以這么做的。
