問題已解決
老師,假如我們去年虧損100萬,然后1~3月這個季度免稅的開票金額是30萬,那能不能把去年虧損的算到這里邊,那就相當于1~3月我們最多開130萬的票。可以的嗎



你這是計算所得稅嗎
2020 05/07 14:53

84785033 

2020 05/07 14:54
是的哦

84785033 

2020 05/07 14:56
增值稅130萬全額交,企業(yè)所得稅呢?可以彌補虧損,還需要交企業(yè)所得稅嗎

84785033 

2020 05/07 15:17
老師看到了回復下哈

辜老師 

2020 05/07 15:26
可以的,可以先彌補虧損,在繳納所得稅

84785033 

2020 05/07 15:27
好的

辜老師 

2020 05/07 16:10
好的,客氣,幫到你就好
