問題已解決
本月沒有進項發票,但有銷項發票,做了暫估,是不是不用結轉成本



您好, 做了暫估要結轉成本的
2024 01/11 20:48

84784999 

2024 01/11 20:51
怎么結轉成本

84784999 

2024 01/11 20:51
會計分錄是什么

劉艷紅老師 

2024 01/11 20:54
你是做的成本還是庫存商品了

84784999 

2024 01/11 20:55
暫估的時候會計分錄是借:庫存商品 貸:應付賬款—暫估

劉艷紅老師 

2024 01/11 20:57
那就轉到成本就可以了
借:主營業務成本
貸:庫存商品
