問題已解決
12月收到一張紅字發票 申報印花稅時 進項金額需要減去這張紅字發票金額嗎



同學你好
對的
是這樣的
要減去的
要轉出
2024 01/02 15:17

84785040 

2024 01/02 15:18
進項稅額轉出了 那不含稅的進項金額呢

84785040 

2024 01/02 15:18
我印花稅是按照發票申報的

樸老師 

2024 01/02 15:22
這個印花稅不紅沖的
還是按藍字發票來報

84785040 

2024 01/02 15:28
只紅沖稅額 不紅沖不含稅金額 是嗎

樸老師 

2024 01/02 15:33
印花稅不紅沖的
多交就多交了
不退
