問題已解決
老師,我問下。我收到銷售紅字發票,我申報增值稅申報表的時候需要填寫紅字發票的金額嗎



你是開具發票方?是當月同時開具了藍字與紅字?
2024 12/09 09:38

84785045 

2024 12/09 09:38
對,銷售方,沒有。跨月了

文文老師 

2024 12/09 09:41
需要填寫紅字發票金額,從總銷售額中減去

84785045 

2024 12/09 09:44
增值稅申報里面需要填寫是吧

文文老師 

2024 12/09 09:47
增值稅申報里面需要填寫

84785045 

2024 12/09 09:48
這樣填寫在哪一欄里面

文文老師 

2024 12/09 09:52
從總銷售額中減去后填寫

84785045 

2024 12/09 09:56
那是直接手動改掉?

文文老師 

2024 12/09 09:59
是的,直接手動改掉
