問題已解決
老師好,23年紅沖22年發票分錄怎么寫,借,利潤分配500貸,應收賬款500嗎?但是開票系統收入總金額,和賬上就不一樣了怎么辦


同學你好,跨年紅沖,也是做正常銷售收入分錄,結轉成本分錄的相反賬務處理。
2024 01/02 09:34

84785000 

2024 01/02 09:35
老師,借是主營業務收入嗎
明&老師 

2024 01/02 09:36
如果你的原來分錄是 借應收 貸 主營 應交稅費? 那么你現在調整是借-應收 貸-主營 -應交稅費
