問題已解決
老師,2023年的費用票還有很多沒入賬,最早的沒入賬的是2023年5月的,但是年底太忙來不及入了,2024年一月或二月份把這些2023年的費用票都入完,這樣可以么?匯繳也不調整了,就當2024年的費用了,這樣可以么?



你好,這樣操作肯定是不可以的
2023 12/22 16:34

東老師 

2023 12/22 16:34
這些發票最好都要入賬到2023年賬里面的

84785017 

2023 12/22 16:41
那進項發票呢?領導想交點增值稅,如果全抵進去,就交不了稅了,那就只能抵一部分,然后剩下的2024年初抵扣,這樣可以吧?

東老師 

2023 12/22 16:42
可以呀,不想抵扣的進項稅額,你可以先轉進入到待認證的進項稅額里面

84785017 

2023 12/22 16:43
這我沒明白

84785017 

2023 12/22 16:44
那就是也入賬,怎么做分錄呢?比如說采購的庫存?

東老師 

2023 12/22 16:44
就是比如說發票你做到了2023年吧,借管理費用 應交稅費應交增值稅待認證進項稅額 貸庫存現金,這個待認證進項稅額的意思就是說你賬上做了,但是實際你并沒有勾選抵扣

84785017 

2023 12/22 16:50
那我不太明白,既然入賬,為啥不抵扣呢,這怎么解釋呢?

東老師 

2023 12/22 16:51
就是比如說想交一點兒稅 產生一點兒稅費,所以就沒抵扣

84785017 

2023 12/22 18:44
老師,如果是12月份開的一些采購的普票,如果一月份入賬,是沒問題的,對吧

東老師 

2023 12/22 18:44
一月份入賬倒是問題不大
