問題已解決
銷項1000,進項轉出500,進項1400,請老師寫一下月末增值稅結轉的分錄



你好,同學
借應交稅費應交增值稅銷項稅1000
應交稅費應交增值稅進項稅轉出500
貸應交稅費應交增值稅進項稅1400
應交稅費未交增值稅100
2023 12/11 15:50

84784977 

2023 12/11 15:54
那在增值稅的申報表中,進項轉出的500是因為盤點管理不善導致的,是填列在附表二的非正常損失里嗎?

冉老師 

2023 12/11 15:55
是填列在附表二的非正常損失里
