問題已解決
什么情況下,進項稅費可以計,應交稅費-待認證進項稅里面?



收到專票,但沒有勾選認證前
2023 11/15 19:59

84785000 

2023 11/15 20:01
勾選認證,是指電子稅務局的系統嗎?只要勾選了抵扣,賬務上就計應交稅費-應交進項稅,沒有勾選的發票就計應交稅費-應交進項稅嗎

文文老師 

2023 11/15 20:03
只要勾選了抵扣,賬務上就計應交稅費-應交進項稅,沒有勾選的發票

84785000 

2023 11/15 20:05
沒有勾選的發票計待認證進項稅?

84785000 

2023 11/15 20:06
銷項稅100,進項稅110,留抵了10,賬上怎么處理?是從進項稅轉出嗎?分錄怎么寫?

文文老師 

2023 11/15 20:13
不需要。留抵是計算出來的

84785000 

2023 11/15 20:15
電子稅務局系統,進項稅留抵,怎么處理?

文文老師 

2023 11/15 20:23
正常按銷項,進項申報即可。

文文老師 

2023 11/15 20:23
期末會形成負數,形成留抵

84785000 

2023 11/15 20:23
系統顯示留抵金額,一直不用管它嗎?

文文老師 

2023 11/15 20:24
不用,后期會抵扣的

84785000 

2023 11/15 20:25
因為稅管員說,我們留抵了,我以為要把留抵的進項稅做調整

文文老師 

2023 11/15 20:30
不要把留抵的進項稅做調整
