問題已解決
老師 請教一下 5月份已經認證的發票 入成本了 7月份開紅字發票了 7月份的分錄應該怎么做。5月份的進項稅要做分錄做轉出嗎



您好,做賬這么做的 借庫存商品負數 貸應付賬款負數 應交稅費應交增值稅進項稅額轉出
2023 09/21 14:33

84784967 

2023 09/21 16:14
這樣做下面的不用寫是吧。

東老師 

2023 09/21 16:14
您這么寫就可以的

84784967 

2023 09/21 16:32
可是我換系統 有蕓豆財務軟件 換到億企贏財務軟件里 利潤表差這個數據 。

東老師 

2023 09/21 16:33
您說的還系統 這個沒操作過
