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老師,我5月份按收到的材料發票做入庫,到了7月發現材料發票有部分貨品多開票了,供應商在7月開紅字發票過來。但是我已抵扣5月份發票的進項稅,申報7月份增值稅時,我也做了進項稅額轉出。我該如何做這個多開票的分錄?



借原材料預付賬款應交稅費,應交增值稅進項貸銀行放款或是應付賬款。
然后他給你開了紅字發票,借應付賬款貸預付賬款應交稅費應交增值稅進項轉出。
2024 08/15 16:21

老師,我5月份按收到的材料發票做入庫,到了7月發現材料發票有部分貨品多開票了,供應商在7月開紅字發票過來。但是我已抵扣5月份發票的進項稅,申報7月份增值稅時,我也做了進項稅額轉出。我該如何做這個多開票的分錄?
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