問題已解決
老師你好,暫估成本寫多了,怎么沖平?



您好, 直接做負數分錄就可以了
2023 09/15 16:17

84784949 

2023 09/15 16:27
5月份的賬,當時這樣做的分錄:借:主營業務成本 貸:應付賬款一暫估成本。現在要怎么做分錄?

劉艷紅老師 

2023 09/15 16:29
借:主營業務成本 (負數)
貸:應付賬款一暫估成本(負數)

84784949 

2023 09/15 16:32
好的,謝謝老師

劉艷紅老師 

2023 09/15 16:34
不客氣,很高興幫您
