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老師好!收到進項票到底是直接應交稅費—進項稅,還是應交稅費待認證進項稅?



您好,同學,當月直接抵扣的話,就做應交稅費—進項稅
2023 09/13 11:00

84785008 

2023 09/13 11:02
那之前會計收到發票也抵扣了,她記得待認證進項稅,咋辦?

向陽老師 

2023 09/13 11:03
您好,同學,那把他轉到應交稅費—進項稅科目里

84785008 

2023 09/13 11:05
年末做了一個這個分錄,對嗎?

向陽老師 

2023 09/13 11:10
您好,同學,應交稅費下面還有余額嗎

84785008 

2023 09/13 11:12
您看下,我是小白一個

84785008 

2023 09/13 11:13
發錯了,看這截圖

向陽老師 

2023 09/13 11:15
得看下期末余額表呢

84785008 

2023 09/13 11:18
這個科目余額表嗎?

向陽老師 

2023 09/13 11:19
時間選擇錯了,得選擇一年跨度的

84785008 

2023 09/13 11:21
就選22年一年的是嗎?

向陽老師 

2023 09/13 11:23
您好,同學,是這個意思的

84785008 

2023 09/13 11:24
我們公司是去年5月成立的,

向陽老師 

2023 09/13 11:29
您看看是否有這么多進項稅額沒有認證抵扣的呢

84785008 

2023 09/13 11:31
在綜合服務平臺嗎?認證里面已經沒有去年沒有勾選的發票了!都勾選了,之前那個會計胡亂做的賬,我們每個月進項很大的,稅務平臺里面有留抵65萬呢!

向陽老師 

2023 09/13 11:39
必須要保證電子稅務局得留抵稅額和賬上的一致的

84785008 

2023 09/13 11:42
那現在咋調賬?她是5—8月份全部做的待認證進項稅,年底做了一筆第一個截圖的分錄

向陽老師 

2023 09/13 11:45
不是直接調賬哦,得查明原因的呢,是抵扣過了賬上沒有做還是什么原因

84785008 

2023 09/13 11:49
抵扣過了,她應該做進項稅,但是做的是待認證進項稅,年末做了一個這個分錄

向陽老師 

2023 09/13 12:16
你沒有認證的,做到應交稅費,待認證,認證了之后才能做應交稅費,應交增值稅進項,如果你不確定的話,你就先做到待認證里面。
那不對,你看一下他的待認證是不是有余額,進項稅額也有余額。
