問題已解決
我每個月收到進項發票都是應交稅費-待認證,認證后借應交稅費進項稅,貸應交稅費待認證,這樣對嗎?月末怎么結轉進項稅呢



是的,處理是可以的。
2024 03/12 11:20

文文老師 

2024 03/12 11:20
借:應交稅費-應交增值稅-銷項 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅

84784988 

2024 03/12 11:30
我看以前的會計是直接:借應交稅費-應交增值稅-進項稅額,貸應交稅費-未交增值稅,這樣可以嗎

文文老師 

2024 03/12 11:37
可以,這樣也可以的

84784988 

2024 03/12 11:39
這個目的是把進項稅的余額全部結轉到未交增值稅,是嗎?

文文老師 

2024 03/12 11:42
是的,你的理解是對的。

84784988 

2024 03/12 12:03
我上面認證發票的分錄和結轉進項稅的分錄是不是錯了一個或者少了???這樣會導致進項稅不平呀

文文老師 

2024 03/12 14:05
不會。進項稅這個明細賬會平

84784988 

2024 03/12 14:23
上面結轉的做反了吧?

文文老師 

2024 03/12 14:29
結轉的做反了。借:應交稅費-未交增值稅
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額

84784988 

2024 03/12 14:39
好的,那銷項稅額怎么結轉呢

文文老師 

2024 03/12 15:09
借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
貸:應交稅費-未交增值稅
